现在直接在12月更正那个错误的凭证
老师,你好!有一笔业务是这样,上个月我记了一笔工人预支,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月直接从那工资扣掉,但是没有记账,现在可不可以这样。借:银行存款 贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:银行存款 工人发工资,我是归集到主营业务成本的
老师,我们刚刚发现去年有一张确认收入的凭证,科目写错了。 正确的应该是: 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预付货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 请问现在应该如何订正?
老师,我查看公司之前2020年的账发现有个错误,实际应该计入其他应收款贷方,但误计入主营业务成本贷方,我现在怎么处理呢?
老师请问一下,今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款,贷其他业务收入,4月份发现错误,多加一笔应收款金额了,4月份来冲销分录是借:银行存款借:其他业务收入,更正借:银行存款贷:应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗,这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
老师,发现去年的账务有一笔结转分录错了,错误的借:主营业务成本,贷:库存商品,贷应付账款-暂估;我现在调账是否只调错误的一部分,将错误部分作红字冲销,再入这部分正确的分录呢?
收到捐款5000元存入银行存款会计分录
老师好,我想问下我5月去买的水泵820元,买小了,7月去补差价180元换大的,后面补差价怎么做分录呢
老师请问账上有未分配利润,但没有现金流分红是什么原因吗?
老师误餐补助可以一天200,按工资列支吗有没有相应的文件,查政策文件去哪个网站啊
两家公司针对某个项目合作经营,又不成立公司,平均分利润,一般收入流水这些应该哪家公司进行账务处理啊
充10000送2000,相当于打几折,亏还是不亏
个税手续费小规模纳税人享受季度不超过30万的优惠政策吗
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢
老师2024年的员工工资月没有超5000元年没有超60000万用个人所得税汇算清缴吗
大华公司是一家生物工程公司,2010年每股营业收入为12.4元,每股净收益为3.1元,每股资本性支出为1元,每股折旧为0.6元。预期该公司在今后5年内将高速增长,每股收益的增长率为30%,资本性支出、折旧和营运资本以相同比例增长,收益留存比率为100%,β值为1.3,国库券利率为5%。2010年营运资本为收入的20%,负债比率保持为60%。5年后公司进入稳定增长期,预期增长率为6%,即每股收益和营运资本按6%的速度增长,资本性支出可以由折旧来补偿,β值为1。该公司发行在外的普通股共3000万股。市场平均风险报酬率为5%。计算fcf2013时,0.39×1.3算出来是0.507为什么不是0.51是0.50
不好意思 是23年的业务
冲错账 借: 应收账款 贷:利润分配-未分配利润 补正确的 借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 销项税
好 谢谢老师提醒 如果是去年的 用以前年度损益调整调账对嘛?
是去年的,直接在12月更正做收入,不调整利润分配