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本公司是一般纳税人企业,对方公司是小规模纳税人,本公司购入原材料一万元不含增值税,应该要求,对方开具13%专票抵扣进项税,但对方公司开来3%税票,差额10%,要求10%差额的税率抵扣本公司应付对方公司的货款,怎么做账做分录?计入营业外收入,还是冲减管理费用?

2025-02-27 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-27 16:49

你好冲减管理费用吧,

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你好冲减管理费用吧,
2025-02-27
同学你好 稍等一下 借原材; 借进项 贷银行存款
2023-04-04
)计算可抵扣的增值税进项税额 400*65*13%=3380
2021-09-02
你好,学员, 借管理费用福利费100000×13% 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-12-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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