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老师,这样做账的话,我待认证本月数就会多13,哪里出了问题

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老师,这样做账的话,我待认证本月数就会多13,哪里出了问题
2025-02-27 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 16:07

待认证的所有账务处理截图

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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:09

这个,你看下

这个,你看下
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齐红老师 解答 2025-02-27 16:11

意思是,待认证还有余额是吗?是的话,回复一下哪里有余额,哪个余额,余额是多少。借方贷方,我上面给你画了图片,都圈起来了,你看一下

意思是,待认证还有余额是吗?是的话,回复一下哪里有余额,哪个余额,余额是多少。借方贷方,我上面给你画了图片,都圈起来了,你看一下
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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:19

是,有余额

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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:20

本期待认证不是应该为0吗,但是显示出来是13

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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:21

我意思这两笔这样做,本月待认证就是有数

我意思这两笔这样做,本月待认证就是有数
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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:24

是这个,发票平台不是应该对上吗,但这多了这个金额

是这个,发票平台不是应该对上吗,但这多了这个金额
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齐红老师 解答 2025-02-27 16:28

红的和红的平了,蓝的和蓝的平了,哪里有余额,你给我指出这个图片来,其他的图片我不看,就看这一个行吗?

红的和红的平了,蓝的和蓝的平了,哪里有余额,你给我指出这个图片来,其他的图片我不看,就看这一个行吗?
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齐红老师 解答 2025-02-27 16:29

最后发过来的那个图片, 就只有一个分录我也不清楚你上面做的对不对

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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:33

我意思是是待认证这个科目,比如8月做了待认证,又认证了平掉了,然后9月的正数也是待认证不是9月的负数不进项转出,但是进项转出跟待认证不是不能平,相当于我发票平台税额为0,但这样做待认证就有余额

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齐红老师 解答 2025-02-27 16:36

你能简单的来做吗?简单理解就行,你怎么还进项?税额转出和待认证对比,它两个有什么对比性? 怎么是他两个对比, 为什么不是进项转出和进项转出 待认证和待认证。

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齐红老师 解答 2025-02-27 16:36

你这样拿来对比的话,所有的都会有余。

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快账用户2928 追问 2025-02-27 16:38

那发票平台税额为0,那我做这个月账的话待认证多了没关系吧

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齐红老师 解答 2025-02-27 16:39

没有关系的,可以的。

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你们没有必要设置这个科目 ,认证时候做借进项税额 贷待认证进项税额。你转出时候做借xx贷进项税额转出,进项税额和进项税额转出按图片结转就可以。
2023-11-23
同学,你好 这本月认证了多少发票,就从待认证里面转出多少吗? 是的 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)。
2023-08-31
您好 可以在您开具了发票需要抵扣的时候勾选认证 然后做进项税额 借:原材料100 应交税费—待认证进项税额 13 贷:应付账款113 借:应交税费—应交增值税-进项13贷:应交税费—待认证进项税额13
2020-08-23
志浩,你勾选8月1号确认签字,然后分录做到七月份借原材料应交税费待抵扣贷应付账款。 八月份的时候,允许你们抵扣了,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2020-08-23
你好,这是购买货物的,借库存商品,应交税费,应交增值税进项, 贷银行存款,这是第一次的, 然后红冲了,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出。
2023-11-01
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