待认证的所有账务处理截图
老师我想问问关于应交税费的处理情况,假如我这月有进项发票我不需要认证的话但我想做上账的话,现在怎么这个税额做哪里,认证完做哪里,交税的时候又做哪里 2.再就是我这月认证了留底的话现在怎么做,需要用的什么怎么做,交税的时候怎么做, 我也不知道还有哪种情况了。就是关于这个应交税费有点不是很清晰啊,老师能全面给讲讲吗麻烦了
你好,老师,请问一下,我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去,我就没有去认证进项发票,这样一来时间久了,就会产生财务报表应交税费是负数,负数金额就是待认证进项税额,那这样报表有没有问题,会不会产生预警
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师 本月的待认证进项税额是借方负数,意思是我多结转了待认证到进项税里面去,所以出现了负数。而我实际按照发票进行勾选抵扣认证的,这样情况该怎么处理呢?需不需要管它呢?
老师你好,上期待认证的进项税额的发票,本月认证了,进行税额和待认证进项税额的会计分录? 老师,我还想问一下,这本月认证了多少发票,就从待认证里面转出多少吗?
收到捐款5000元存入银行存款会计分录
老师好,我想问下我5月去买的水泵820元,买小了,7月去补差价180元换大的,后面补差价怎么做分录呢
老师请问账上有未分配利润,但没有现金流分红是什么原因吗?
老师误餐补助可以一天200,按工资列支吗有没有相应的文件,查政策文件去哪个网站啊
两家公司针对某个项目合作经营,又不成立公司,平均分利润,一般收入流水这些应该哪家公司进行账务处理啊
充10000送2000,相当于打几折,亏还是不亏
个税手续费小规模纳税人享受季度不超过30万的优惠政策吗
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢
老师2024年的员工工资月没有超5000元年没有超60000万用个人所得税汇算清缴吗
大华公司是一家生物工程公司,2010年每股营业收入为12.4元,每股净收益为3.1元,每股资本性支出为1元,每股折旧为0.6元。预期该公司在今后5年内将高速增长,每股收益的增长率为30%,资本性支出、折旧和营运资本以相同比例增长,收益留存比率为100%,β值为1.3,国库券利率为5%。2010年营运资本为收入的20%,负债比率保持为60%。5年后公司进入稳定增长期,预期增长率为6%,即每股收益和营运资本按6%的速度增长,资本性支出可以由折旧来补偿,β值为1。该公司发行在外的普通股共3000万股。市场平均风险报酬率为5%。计算fcf2013时,0.39×1.3算出来是0.507为什么不是0.51是0.50
这个,你看下
意思是,待认证还有余额是吗?是的话,回复一下哪里有余额,哪个余额,余额是多少。借方贷方,我上面给你画了图片,都圈起来了,你看一下
是,有余额
本期待认证不是应该为0吗,但是显示出来是13
我意思这两笔这样做,本月待认证就是有数
是这个,发票平台不是应该对上吗,但这多了这个金额
红的和红的平了,蓝的和蓝的平了,哪里有余额,你给我指出这个图片来,其他的图片我不看,就看这一个行吗?
最后发过来的那个图片, 就只有一个分录我也不清楚你上面做的对不对
我意思是是待认证这个科目,比如8月做了待认证,又认证了平掉了,然后9月的正数也是待认证不是9月的负数不进项转出,但是进项转出跟待认证不是不能平,相当于我发票平台税额为0,但这样做待认证就有余额
你能简单的来做吗?简单理解就行,你怎么还进项?税额转出和待认证对比,它两个有什么对比性? 怎么是他两个对比, 为什么不是进项转出和进项转出 待认证和待认证。
你这样拿来对比的话,所有的都会有余。
那发票平台税额为0,那我做这个月账的话待认证多了没关系吧
没有关系的,可以的。