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去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)

2025-02-27 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 14:57

10月份入账的凭证是什么做的,提供一下。12月份没有入账,现在可以反结账到12月份补入即可。

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齐红老师 解答 2025-02-27 15:05

10月 冲销原错误分录 借:成本/费用科目 -54729.06 贷:应付账款/银行存款 -54729.06

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齐红老师 解答 2025-02-27 15:05

10月 重新价税分离入账 借:成本/费用科目 51631.19 应交税费-进项税额 3097.87 贷:应付账款 54729.06

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齐红老师 解答 2025-02-27 15:05

12月 补记未入账专票 借:成本/费用科目 47785.84 应交税费-进项税额 4054.16 贷:应付账款 51840

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