你好,你开了发票正常做收入,然后将之前未开发票的收入做同样金额的负数。
当月实现的销售收入,到当月没有开票,当月确认了收入,申报时填了无票收入,下月开了发票,这个申报和账务又怎么处理呢?
老师,请问确认无票收入了,后期又开发票了,怎么做账务处理?
老师,对于确认的未开票收入,在后期又要求开发票,账务处理为什么要做与确认收入相反的分录?
外贸企业有销售收入未开发票如下做账了,那么开具发票后如何做账,具体会计分录怎么做呢
确认未开票收入时做的账是: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 应交税费—销项税额 请问后面又开了一部分发票冲未开票收入怎么做账
老师,购买的空调,是在税务年报固定资产折旧表填写在“与生产经营活动有关器具、工具、家具”这一栏吗?
我今天红冲重开,红冲重开了好几张发票,不是单位丢了,就是产品规格丢了,有什么影响吗?
我想咨询一下建筑行业的小规模,每个月发工资,每个月都要报的那个工资个税,有这个相关的课程的?这个课程叫什么?我找不到,可能是因为找不到那个正确的名称
您好,银行授信500万,不用算借款吧?不用算利息吧?
建行A户收到一笔建行B户贷款,分录是 借银行存款A户 贷银行存款B户, 再借银行存款B户 贷短期借款; 还是直接 借:短期借款贷:银行存款A户 老师教的好像是后面这种,我觉得前面那个分录更能清楚地查到哪个账户贷了多少,
老师,购买空调,在税务年报的固定资产折旧费中填写哪一栏?填写在电子设备这一栏吗?
找郭老师(专项提问,其他老师不要接)
老师,现在电子发票开专票可以不填客户地址银行账户信息吗?只填名称和税号可以吗?
老师,长期待摊费用是从当月起开始摊销,还是从下个月开始摊销
老师,公司上个月收到一张专票,发票上开的金额和合同一样,就是单价和数量反了,这个有税务风险吗?
明细科目要不要区分开票和未开票呢?
你好,这个建议你做区分。
像外贸企业,有外币账户的一定要做月末月初调汇吗?怎么做呢
你好,这个要看具体情况,比如借银行存款-A外币账户,贷汇兑损益
可以深入一点讲解一下这两个问题吗?
你好,这个是需要做期末调汇的 凭证就是上面写的这个
月初跟月末的汇兑的差异,就按照差异的金额计入汇兑损益。