您好,不能,只能抵扣后面的,不能抵扣前面的
老师好,2月份勾选证进项发票,到3月份增值税申报增值税申报为零,那么2月份销项发票税额抵扣了,老师好,2月份销项发票就不要缴纳税率了,老师好。
简易的说,2月份销项发票3万元整,2月份勾选认证进项发票3万元整,3月份申报增值税有看到缴纳税率,那2月份进项发票就没有抵扣2月份销项发票金额,那还需要申报2月份增值税申报吗?老师
2月份进项发票金额勾选认证,那到了3月份申报增值税,那么增值税申报还有缴纳税率,那2月份销项发票金额没有抵扣到,那怎么办呢?老师好,是继续申报增值税扣缴2月份销项发票税率吗?老师好。
老师,2月份进项发票金额勾选认证,2月份销项发票金额抵扣了吗,老师好,那3月份申报增值税是零那么就能正常申报增值税,那么2月份销项与进项发票已经抵扣了,那3月份不用纳税率了,老师好对吗
老师,申报11月的增值税,进项发票勾选抵扣是要放在11月底勾选抵扣吗?还是说我可以放12月4日今天来勾选抵扣呢
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
我是说我2月份的进项一定要在2月底之前勾选抵扣吗,还是可以到下月初勾选抵扣
在3月15号申报前勾选都可以
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你