购买货物产生的运费,杂费挑选成立费,这些都属于你的库存商品成本
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,我是小规模内账,我公司代理销售甲公司的A产品2000套,没有进货,直接线上销售的,销售的收入10万直接进入我公司账户了。然后我公司再给总公司成本4万和平台费600,快递费1000。 请问,这种情况如何入账。 我下面这样做是否正确。 做收入时 借:银行存款 A产品 100000 贷:主营业务收入—A产品 100000 做成本时: 借:主营业务成本 —A产品4万 平台费600 快递费1000 贷:应付账款—甲公司41600 老师,我用应付账款可以吗,我总觉得不对,如果不对,老师请帮我分析下正确的分录
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
个人怎样开服务和技术咨询类发票呢,要交什么税?
老师,申报工资薪金里面的基本医疗保险费个人是不是基本医疗保险个人缴费+大额医疗互助保险个人缴纳,这两个合计金额
我们公司是卖厨电的,参加了国补活动,卖出的产品价格分为两部分,实际收到交易价格的80%,另外20%是国家补贴,但是需要企业先垫付,后期去申请。记账做收入时,我应该按哪个金额记账
公司产品主要是做贸易,税负率是多少
劳务派遣公司收到派遣公司的工钱可以做代发工资协议做工资发放吗?
老师,请问企业增资的话,现在的流程是怎样的了?
请问老师,图片的发票能入账吗?记什么科目
零售业,每天面对的客户都很多,这个开票需要怎么开。
老师,人工单价,每个月不样是合理的吗?有时14.5元一小时,有月份是16元一小时
我们要新建一个厂房,然后审查机构先来审查发生的勘察审查费是不是可以先放入在建工程?
那我做账的时候该如何挂 比如我现在有装卸费和运输费 已支付已收到货款
借库存商品贷、银行存款 产品成本加上运费、装卸费。
借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。
老师我没看懂,第一个分录是做的银行流水 借库存商品 贷银行存款 是这意思对么 然后第二步是借银行存款 贷主营业收入 应交税费 这做的是发票对么 第三步是借主营业务成本 贷 库存商品是啥意思 我理解的不知道有没有出入
第一个是入库。 第二个销售出去确认收入。 第三个结转成本。
我现在产生了装卸费 那我做流水的时候 就是借库存商品204000元 贷银行存款 20400元 第二步是借银行存款20400元 贷主营业务收入 20400元 然后第三步是 借主营业务成本 20400 贷库存商品204000 因为这张发票是普票
不对呀,你的收入和成本是一样,没有利润。
第二步就是我给下游开票的分录是不
是的对的是的对的。
那就是第二步改成 借应收账款 390万 贷主营业收收入3577981.65 销项税322018.35元 第三步结转损益应该也是结转的是 第二步的金额对吧
你好,结转损益是月底的时候再做就行。
那你的意思结转损益是系统直接生成的么 还是就是要单独做一笔的 我没懂 我现在更迷糊了 我只想把我的运杂费成本不做销售费用 只做成本
借库存商品贷、银行存款 产品成本加上运费、装卸费。 借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。 认为上面的就已经很清晰了,是你自己再增加一个,另外增加一个: 第一个就是入库的。 第二个是销售出去确认收入。 第三个结转成本。月底所有的业务做完了之后才能结账,结转损益。案件做账的,不需要自己结转损益。