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做贸易,除了货款外 会产生运输费、服务费的成本 做账的时候该如何做?以前做账会直接挂销售,但是内审老师说这样成本体现不完全。

2025-02-27 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 10:32

购买货物产生的运费,杂费挑选成立费,这些都属于你的库存商品成本

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快账用户7294 追问 2025-02-27 10:32

那我做账的时候该如何挂 比如我现在有装卸费和运输费 已支付已收到货款

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:35

借库存商品贷、银行存款 产品成本加上运费、装卸费。

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:35

借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户7294 追问 2025-02-27 10:37

老师我没看懂,第一个分录是做的银行流水 借库存商品 贷银行存款 是这意思对么 然后第二步是借银行存款 贷主营业收入 应交税费 这做的是发票对么 第三步是借主营业务成本 贷 库存商品是啥意思 我理解的不知道有没有出入

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:38

第一个是入库。 第二个销售出去确认收入。 第三个结转成本。

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快账用户7294 追问 2025-02-27 10:40

我现在产生了装卸费 那我做流水的时候 就是借库存商品204000元 贷银行存款 20400元 第二步是借银行存款20400元 贷主营业务收入 20400元 然后第三步是 借主营业务成本 20400 贷库存商品204000 因为这张发票是普票

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:41

不对呀,你的收入和成本是一样,没有利润。

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快账用户7294 追问 2025-02-27 10:42

第二步就是我给下游开票的分录是不

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:43

是的对的是的对的。

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快账用户7294 追问 2025-02-27 10:45

那就是第二步改成 借应收账款 390万 贷主营业收收入3577981.65 销项税322018.35元 第三步结转损益应该也是结转的是 第二步的金额对吧

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:47

你好,结转损益是月底的时候再做就行。

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快账用户7294 追问 2025-02-27 10:48

那你的意思结转损益是系统直接生成的么 还是就是要单独做一笔的 我没懂 我现在更迷糊了 我只想把我的运杂费成本不做销售费用 只做成本

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:50

借库存商品贷、银行存款 产品成本加上运费、装卸费。 借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。 认为上面的就已经很清晰了,是你自己再增加一个,另外增加一个: 第一个就是入库的。 第二个是销售出去确认收入。 第三个结转成本。月底所有的业务做完了之后才能结账,结转损益。案件做账的,不需要自己结转损益。

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购买货物产生的运费,杂费挑选成立费,这些都属于你的库存商品成本
2025-02-27
1.可以的 2.只用一个就可以了 3.计入管理费用就可以了,与成本有关的计入生产成本或者工程施工
2020-08-13
你好,那他这个发票是多开了吗。
2023-05-17
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2021-01-26
您好。需要登记的。谢谢!
2021-01-26
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