你好,这个跟技术服务没有关系。
老师你好,我们单位租了土地自建的厂房和道路,今年合同到期了,不与我们单位续祖,与别的单位重新合作,但是我们的房租道路固定资产折旧还没有计提完,这个清算的时候该怎么处理未折旧完的固定资产
之前跟对方签合同了,我们给对方钱了,但是对方没有给我们开发票,现在对方已经注销了,汇算清缴不用调增?
公司跟工商银行贷了一笔款,每月付给银行的利息,需要开具发票才能税前抵扣吗?还是凭银行回单就可以税前抵扣?今天到账的,什么时候要申报印花税?
老师,下月初如果申报2月份增值税,增值税进项发票,我是3月勾选抵扣,还是要在2月底勾选进项发票
老师,增值税专用发票在电子税务局做抵扣勾选的时间是必须在报税征期内吗?
老师,请问我这个月缴纳105块个税,怎么算我这个月工资多少
老师,请问租车请专家来开会是租车费用计放哪个分录呢?是算培训费还是会议费呢
老师,24年10月份个人所得税,科目入错了,入成所得税科目了,我可以在25年借,红冲所得税科目,贷应交税费个人所得税吗
一般纳税人,农产品普票抵扣进项税,按价内,还是价外?
老师,请问异地安装项目35500元2024.3月给对方开完发票,预缴税款也完成了,异地反馈也做完了,2024.5月对方又要求作废合同和发票,和对方另一家公司重新走这些手续,我5月就把发票35500作废了,又重新开了1万部分发票,剩余发票24850未开,申报了未开票收入。现在需要给对方开24850,找不到夸区域号,开不出来发票了,怎么办?
所以说无需缴纳印花税是吧
你好,是的,这个是不需要的。
老师,这个后勤服务合同里面还有一项是为员工提供住宿,是不是可以理解为租房住宿呢,所以提供住宿这部分是否需要按租房合同交印花税呢
你好,这个就看税务局如何认定了。你如果交税肯定是没问题。
只是仅就住宿这部分按租房合同交印花税,其余无需交是吗
你好,是的,就是这样了。
提供住宿增值税税率是9%吧
你好,是的,一般纳税人是这样
但是如果按生活服务是6%,按不动产租赁是9%
老师,提供住宿正确理解应该是生活服务还是租赁呢
你好,这个基本上都是按生活服务
如果按生活服务,按租赁合同交印花税有些牵强
你好,所以这个大概率是不用交印花税的 很多时候你不用纠结于里面的内容,就像工程施工一样,它里面也提供了材料,但是他不会按照买卖合同来交印花税。