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建筑挂靠,我们是挂靠单位,现在要做内账,应收应付怎么做

2025-02-27 07:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 07:35

应收账款 与建设单位:确认收入时,借 “应收账款 - 建设单位”,贷 “主营业务收入” 等;收到款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款 - 建设单位”。 与被挂靠方:被挂靠方确认转款时,借 “应收账款 - 被挂靠方”,贷相关科目;收到款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款 - 被挂靠方”。 应付账款 与供应商:采购物资未付款时,借 “原材料” 等,贷 “应付账款 - 供应商”;付款时,借 “应付账款 - 供应商”,贷 “银行存款”。 与被挂靠方:计提管理费时,借 “管理费用 - 挂靠管理费”,贷 “应付账款 - 被挂靠方”;支付时,借 “应付账款 - 被挂靠方”,贷 “银行存款”。

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快账用户3828 追问 2025-02-27 07:41

老师,现在我们要和甲方算账,老板让理一下应收应付汇总,不知那些是我们的应收那些是应付啊

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快账用户3828 追问 2025-02-27 07:52

老师算总账,这个我没明白,回款金额是建设单位给被挂靠方打的,,然后右边付款是被靠方直接给供应商打的,,为啥剩余被靠方金额,我们要用建设单位回款-被挂靠方付给供应商的,我有点懵,和我没啥关系啊

老师算总账,这个我没明白,回款金额是建设单位给被挂靠方打的,,然后右边付款是被靠方直接给供应商打的,,为啥剩余被靠方金额,我们要用建设单位回款-被挂靠方付给供应商的,我有点懵,和我没啥关系啊
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齐红老师 解答 2025-02-27 08:05

你们应该收回来的就是你们的应收,你看看

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快账用户3828 追问 2025-02-27 09:47

我们不给甲方开票啊老师

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快账用户3828 追问 2025-02-27 09:49

我们是挂靠方,被挂靠方给建设单位开票,也就是我们的甲方给业主开票,我们不开没有,是不是就没有应收账款,

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齐红老师 解答 2025-02-27 09:51

你们要给被挂靠方开发票才对,要不然他们怎么给你打款

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