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老师,情况是这样的,1月份因为进项没有及时开进来,产生啦增值税附加税,我们知道2月份会有进项票开进来,所以准备做留底底欠,所以增值税没有缴纳,但是本月申报1月份的税款的时候先把产生的附加税扣了,那我3月份申报2月份的税的时候,做留底抵扣,就不需要交增值税啦,那我附加税岂不是多交了?

2025-02-26 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-26 17:10

对的是的,附加税多交了,因为你这个附加税按照抵扣进项之前。

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快账用户5411 追问 2025-02-26 17:12

老师,正确的是不是增值税和附加税都不扣款,等做完留底抵欠完之后,如果抵欠不产生税款,就不需要交增值税和附加税了,如果还产生税款,按照产生的税款缴纳?

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齐红老师 解答 2025-02-26 17:13

正确的就是附加税需要交,按照你抵扣进项之前的。 然后增值税不缴。

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快账用户5411 追问 2025-02-26 17:15

嗷嗷明白了,就是按照一月份申报产生的附加税先扣款,增值税不扣款,等下月报税做留底底欠对吗?

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齐红老师 解答 2025-02-26 17:29

是的对的,是这个意思

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快账用户5411 追问 2025-02-26 17:34

好的谢谢老师,还有最后一个问题,是不是做留底抵欠,有多少进项抵多少,进项足够就抵欠不交税,不够的按照 抵欠 后产生的税款缴纳?

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齐红老师 解答 2025-02-26 17:34

是的对的,是这个意思。

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快账用户5411 追问 2025-02-26 17:57

谢谢老师

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快账用户5411 追问 2025-02-26 17:58

我看了之前您也帮我解答过问题,很清楚,很谢谢您,因为我还是个菜鸟,问题比较多,您很有耐心谢谢

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齐红老师 解答 2025-02-26 18:03

这些都是应该的 不用客气 有问题问就可以

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