你好 你申报出口退税之前开进来认证申报了就行 是首次出口吗?
老师卖设备给对方开的专票,隔两个月社保降了八万,给对方开红票后退这个八万,对方已抵进项,给我们出了红字信息表,我们开红票需要备注吗,如果需要备注备注什么?
老师您好,我单位有个项目27万年前打了一个8万,项目没有完成,年底了,他们也要只开8万的发票可以吗?对于不是全部款项,只是部分的开票或做账有什么注意事项吗?
老师,你好。我们公司现在要以公户打款出去给供应商,但是我们现在并没有欠对方的款。这样子的话我们打款出去备注什么好呢。我们现在也不需要进项,对方以后开销项票也不是开给我们
老师您好,2021年12月8号对方给我们公司开的票,税号错了,对于这张发票应该怎么处理呢?如果重新开的话已经跨年了,账务上需要注意什么呢
老师,我们是水产公司,但是做销售合同给对方时,对方要我们加上这段话:该产品由义乌小商品城进出口有限公司通过海关检验检疫合格进口,其对应的提运单号如下11111、22222、33333。如果不能加这句话,需要提供义乌小商品城和我司购进的进项发票。请问对方这样子做的意图是什么
老师,公司周五去税务申请生产企业免抵退备案,这之前能收汇吗?还是款要等申请完再收汇?
请问,就是公司给员工购买社保,个人部分,公司已经支付了,现在员工交回了个人部分,该怎么做分录
生产企业月底的盘盈盘亏,直接计入营业外收入和营业外支出吗
公司营业执照地址在哪就属于哪个区税务管吗?能不能选择纳税区
招待费需要缴纳什么税费?
生产企业平时生产领料,要加上损耗一起领出来吗
卖家具的,根据月销售汇总数据可以分析哪些数据信息呢?
老师,我司结算供应商请款资料,是供应商寄给我财务审核资料是否有误,是给采购先还是直接给我财务、我做往来会计
2024年6月我公司购买一项无形资产,未收到发票,已用银行存款支付,该凭证借方登记的是预付账款科目。同年7月,收到对方开具发票,但会计人员将此发票遗忘,未入账,导致2024年账面未存在预付账款抵消。现已是2025年,请问这笔业务在2025年账面上如何进行修改。
说一遍这个全过程,来进项发票借库存商品借应交税费待认证进项税贷银行存款进项税认证,借:应交税费待认证进项税,贷:应交税费应交增值税进项税额,当认证进项税大于销项税,接下来就不需要做任何处理了老师这是第一个问题说的对不?老师第二问题当销项税额大于所有认证的进项税额,时候,借:应交税费应交增值税转出未交增值税老师这个转出未交增值税就是销项减去进项的差额贷:应交税费未交增值税,然后下个月交的时候,借应交税费未交增值税贷银行存款,对么?
哇塞郭老师又是您哈哈哈 不知道您记不记得之前我就问过您问题 去税局 被查了 出口那个 哈哈哈哈 就是我不知道这个发票进项出口开具有什么要求 然后他应该不是首次出口 据我所知 申请过退税但是一直没有成功过
那就按照首次出口的标准来,商贸还是工业?
商贸企业
商贸的和你出口报关单,还有销售发票必须是一模一样的,包括规格型号,数量,单位名字
出口申报之后,你一定要留存好了的资料,单位的备案 进出口合同、 发票、 提单 装箱单 购入合同
这是之前客户开的进项票 他问这样开行不行我不知道怎么和他说
那你开出去的销售发票还有报关单上面怎么样?你跟他说目前,我还不太清楚,我销售这边怎么开。到时候不行的话,再联系你。