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Q

请问一下我们公司去年9月份收了客户的款,客户一直没要发票,后来做了无票收入,现在过完年了他要来开发票,这个怎么处理呀?

2025-02-26 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-26 07:46

你好同学,现在开发票给他

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快账用户5620 追问 2025-02-26 07:48

那之前报过增值税了,怎么办

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齐红老师 解答 2025-02-26 08:07

在补开发票的当月(即当前月份),需在增值税申报表中 冲减之前申报的无票收入,避免重复纳税。 操作方式:在增值税申报表“未开具发票”栏填写 负数金额(对应原无票收入金额),同时在“开具增值税专用发票”栏填写正数金额(本次开票金额)。

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快账用户5620 追问 2025-02-26 08:11

这个负数金额可以自己写是么?不需要专管员跟专管员打招呼吧?

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齐红老师 解答 2025-02-26 14:24

是的呢,同学你理解的是正确的

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