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2024年结账,我们一直挂客户一笔预收款,25年1月本来我们应该确认收入开正数发票给别人,结果开成了负数,怎么挂科目,预收通过银行收款,我还从银行退给客户吗?2月补开正数发票怎么操作

2025-02-25 22:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-25 22:59

开的负数发票,借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数, 然后再重新开开正数 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 钱不用退回

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你好,就是之前做的分录,反方向冲回即可的
2021-09-10
你好 ;    负数发票  就要按原来分录不变。     走利润分配来  替代你的  主营业务收入科目来处理哦  ; 你这个之前多缴纳的    发票税额 可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的  
2021-09-10
同学,你好,客户打过来 钱没有开票,应该做未开票收入申报纳税 的。 打过去钱没有开发票,要追票的,
2022-01-06
你好,需要红冲之前多开发票的收入,是直接做红冲收入分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-04-02
你好,你没有结转成本,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,做一个赞。
2022-07-05
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