齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
那个可以抵扣的,只是赠送的时候视同销售做销项税
怎么做账务处理呢
1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
你好老师,对方烟酒商贸公司,一般纳税人,我们公司买酒,可以让对方开专票吗?开过来能不能抵扣?
买手机送客户,开了专票可以抵扣增值税吗?我们是一家卖电子产品的公司
老师是这样的,我这边是一般纳税人,对方给我给我开了一张专票是是买的手机,我这边可以抵扣吗?
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,可以抵扣吗?
我们是销售白酒的商贸公司,支付了广告费,可以让广告公司给我们开专票抵扣增值税吗?
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那税务申报过了那个时间段该怎么申报呢,未及时申报有什么影响吗?
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老师你好,请问法人名下的其他应收账款做成股东分红怎么做账啊,这个是不是还得交20%的个人所得税啊
向股东政府上缴企业利润,应付股利/上缴利润,用明细科目核算可以吗?不需要供应商往来吧?。
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怎么做账务处理呢
1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税