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老师请讲一下,我们公司是销售设备的一般纳税人,我们的增值税的抵扣核算能否跟设备成本核算不一致呢?,因为有的设备要压一年才能销售

2025-02-25 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 15:01

你好,不可以的一般是

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:03

那就是说得销售哪台就抵扣哪台,没销售的就别抵扣是吗,但是有的是进的零件,零件又和设备一起销售,所以弄的有些凌乱,但是整体上是没有问题的,这个问题是不是跟税管员沟通一下比较好

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齐红老师 解答 2025-02-25 15:03

没用的,税管员现在说了也不算

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:04

成批进的零件又和设备一起销售,有些复杂

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:04

那怎么办,之前都是这样做的

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齐红老师 解答 2025-02-25 15:04

领用的先入库存商品,出售结转到成本里

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:05

那他这个就特别复杂了,这个是不是让他们弄个进项存

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齐红老师 解答 2025-02-25 15:06

是的,肯定得有进销存得这个

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:07

他们都是手工的进项存,跟我账上的票面有差距怎么办,是不是得调整一下

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齐红老师 解答 2025-02-25 15:07

肯定按照我们账务上的数字为准

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:09

那就给我税务局我账面上的进销存吧,后期有差距的调整一下这样可以,可是23年的整年都是按照他们给的出库单结转成本的

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快账用户5553 追问 2025-02-25 15:10

而且23年全年的进项都提前入了,没怎么交增值税,因为有库存,这个怎么办呀

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齐红老师 解答 2025-02-25 15:10

可以的,这个没问题的

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