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老师,2024年暂估45万成本,在2025年1月份回成本了,那我怎么做分录?

2025-02-22 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-22 19:18

你好,可以做 借:原材料(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户7671 追问 2025-02-22 19:26

老师,您的第一个分录是在25年1月份做的,然后第二个分录是根据真实回票重新做分录是吗?

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齐红老师 解答 2025-02-22 19:29

是的,同时,两个分录是同一个月做。

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快账用户7671 追问 2025-02-22 19:33

那我24年暂估的时候是:借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估, 那我25年是对应冲红,还是把主营业务成本改成未分配利润?

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齐红老师 解答 2025-02-22 19:38

红冲时用以前年度损益调整代替主营业务成本

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你好,可以做 借:原材料(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2025-02-22
借应付账款暂估,贷原材料 借原材料贷利润分配未分配利润, 做发票的借原材料贷银行或是应付账款,对方企业 借利润分配未分配利润贷原材料
2024-01-06
借劳务成本, 贷以前年度损益调整, 借应付账款,贷劳务成本
2024-07-19
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
借应付职工薪酬, 贷利润分配未分配利润 可以只红冲多的那一部分。
2025-01-23
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