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请问小规模商贸公司,不涉及进项税,每次进货的时候都是先预付一笔货款比如5000.然后厂家会发我们想要的产品比如4950,但是不会及时给开发票,而是累计到一年之后次年再一起把一年未开票的进货集中开到一起,所以我每次预付款的时候分录就是:借:预付账款-公司名,贷:银行存款,等到第二天收到采购商品和对方的出库单就做分录:借:库存商品-各类明细,贷:预付账款-公司名,整个采购过程只涉及到这几个科目,然后现在的问题是我不能在我做的这些分录的明细账里看出厂家有多少金额的发票没开给我们,只能根据电脑表格里另外登记的表格里记录才能看得出来有多少金额的发票没开给我们。我想通过凭证明细账余额这些就能看出来未开发票的金额。请问要怎么改正呢?

2025-02-21 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-21 19:37

在以后,你们支付了借预付账款贷银行存款照样这么做。 然后他给你了多少货物,借库存商品贷应付账款某某企业暂估, 然后你就看这个应付账款贷方发生额,就知道暂估了多少,有多少发票没有开进来。 后期他给你开了发票之后,借应付账款暂估贷库存商品借库存商品贷预付账款。

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