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你好,老师,我们之前a小规模公司欠客户的刻章款,我们代收代付的,当时代收代付不给这些客户开发票,他们自己卖的自己开发票,然后后面我们b个体户24年变查账付钱给他们进材料,顶这部分刻章款,我们b个体户还需要给欠款的客户开发票?给欠款客户开发票怎么入账,做分录呢,因为他们没付钱进这个个体户

2025-02-21 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-21 15:52

正常 B 个体户无需给欠款客户开发票,若因特殊情况需开:开具发票时,借 “应收账款 - 欠款客户”,贷 “主营业务收入”“应交税费 - 应交增值税”;收到 A 公司款项时,借 “银行存款” 等,贷 “应收账款 - 欠款客户”。

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快账用户8910 追问 2025-02-21 16:26

老师,银行收款,不挂应收账款行不行,挂其他应付款-材料行不行,确认收入的时候冲减

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齐红老师 解答 2025-02-21 16:27

同学你好 这个可以的

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正常 B 个体户无需给欠款客户开发票,若因特殊情况需开:开具发票时,借 “应收账款 - 欠款客户”,贷 “主营业务收入”“应交税费 - 应交增值税”;收到 A 公司款项时,借 “银行存款” 等,贷 “应收账款 - 欠款客户”。
2025-02-21
您好,这个的话,是属于收入的,他们客户打款进来,我们正常做收入就可以
2024-07-19
你好!这个你让对方发对账单给你,就是说你们欠他们这笔钱。是什么时候签的?把对应的单据给你看一下。
2024-07-23
你好;    可以的。 可以申请电子发票的 ;    是的。 你就对应跟着供应商的名称来开  不要开错了。       供应商开票给你 。 你开票给终端客户   
2022-03-11
这种情况可能是因为您公司在向供应商支付 3000 元时,没有包含增值税部分。而当向客户收取时,按照包含 6% 增值税的金额 3000×1.06 来收取。 您的老大让您跟客户解释是因为代收代付的辅料费,您公司需要开具 6% 的发票,所以加收 6% 的税费,这是因为开具发票意味着您公司产生了增值税纳税义务,需要向客户收取相应的税款来弥补这部分税负。 但从客户的角度看,可能会认为这增加了他们的成本,感觉像是付了两次税,一次是您公司代收代付时加收的 6%,另一次是他们自身业务产生的相关税费。
2024-08-23
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