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老师您好,去年年报利润是-594370.83,但是因为有异地工程预缴税款时所得税自动预缴了519.26,那么不退税的话就要调增604756.03,可是这个金额有点大要怎么调整?主营业务成本基本都是劳务费。望指导谢谢!

2025-02-19 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-19 09:33

你好,成本费用都有发票吗?

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齐红老师 解答 2025-02-19 09:33

那你收入有没有没有开发票没做收入

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快账用户4633 追问 2025-02-19 09:40

没有未开票收入。成本费用都是有票的

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齐红老师 解答 2025-02-19 09:41

那你们退税要求严格吗,查账吗?这个只能纳税调增了,没有其他的方法。

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快账用户4633 追问 2025-02-19 09:41

本来去年生意就不好都是亏损的,但是异地工程预缴时都是自动按开票金额0.2%预缴所得税

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快账用户4633 追问 2025-02-19 09:42

严格哦,退税必查账。但是调增金额这么大税局会说不?

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齐红老师 解答 2025-02-19 09:43

调增税务局不会说的

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快账用户4633 追问 2025-02-19 09:44

那凭空调增的金额是填写在其它那一行吗?

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齐红老师 解答 2025-02-19 09:45

其他里面填写账载金额就行。

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你好,成本费用都有发票吗?
2025-02-19
调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
2023-09-20
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-20
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