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请问:做无票收入后,客户付钱时又开票了,把无票收入冲掉,账上一正一负,收入是0。税务系统销售有开票收入怎么办?

2025-02-17 06:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-17 06:34

您好,税务也是申报未开票收入负和蓝票正,一负一正也是0 未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录:借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录 借:应收账款(负) 贷:未开票收入(负) 应交税费-应交增值税-销项税(负) 借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用

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快账用户4955 追问 2025-02-17 06:51

跨年,有时当年钱收不上来

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齐红老师 解答 2025-02-17 06:57

您好,收钱和确认收入是2条线,不冲突的,挂在  应收账款里的

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快账用户4955 追问 2025-02-17 07:55

以后都按照出库开票在入账,养老都是免税的,结账时拿着票去结账,一样可以吗?

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快账用户4955 追问 2025-02-17 07:56

这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2025-02-17 08:14

您好,这样可以的哦

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您好!是的,可以这样做的。
2021-01-07
你好,只要不大于未开票收入就不会存在风险
2021-11-14
您好,这个的话,是冲销这个未开票收入,成为负数就可以的
2023-10-11
报税的时候,无票收入的正数和负数都填在无票收入那栏里。
2021-10-03
你好,就是你后面开票多少这个无票收入就冲多少
2021-10-23
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