您好,唐莎老师对 现在没有月报了,以前的一般人,印花税是月报,现在也是季度了
老师我们的印花税是核定的每个季度预缴的,如果这个季度是筹建期的,没有销售收入,也没有采购成本,那这个月还要报印花税这个税吗,还有我看到我们公司的后期的每次报印花税,都有个营业账簿,然后金额为0,这个每次都是0,每次都需要再报税的时候勾上吗,我等于是两个问题了,麻烦老师帮忙解答谢谢
老师有一家公司原股东转股给新股东,原股东给公司实缴了,但是这个实缴原股东已经交完实缴的印花税了,然后我又缴纳一边,现在新股东想再次转股,2023年第四季度我财报和季报申报表都写错了,2024年报2023年财务年报和会算清缴我把正确的数填写上了,想问,2024年年报财报和2023第四季度的财报不一致可以吗,是不是以年报为准呀,那我第四季度的年报就不用改了
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师这个题出售时也就是22年6-1日。甲对乙长投的账面价值用哪个数呢
内账和外账的区别。举个例子。我去外边儿吃饭,花了100块钱开了1000的发票。我公司的内账,会计做账做的100,外账去给税务局报的时候是1000。这是为啥。这不属于虚假申报吗
老师请问一下,个人卖旧家具是0税率吗,去税务局代开发票是在买方公司的主管税务局还是在卖方个人的税务局代开
29甲公司为增值税一般纳税人,2024年6月1日,甲公司从二级市场购入乙公司发行的面值为950万元的债券,支付价款1020万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息20万元)。另支付交易费用3万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为0.18万元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理。不考虑其他因素,下列各项关于甲公司购入该债券编制会计分录的表述中,正确的有()。为什么借方是交易性金融资产,贷方是其它货币资金
老师这种题怎么写呀我这样做对吗
未确认融资费用。是什么类科目?哪边加哪边减?
老师做这种题没有思路怎么办
老师,经济法的学习有什么好的建议么?
老师第二题怎么写是不是普通年金求终值
老师好 就是小规模公司 没有业务 一直计提了法人工资 没有公账发放 科目记得是其它应付款-法人 ,请问下这种情况汇算清缴需要调增吗?