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老师,固定资产二手车1月份销售,但没开发票(只有二手车发票),申报增值税做了未开票申报,账上借:银行贷:固定资产清理 应交税费一销项税。2月份需要开这张发票,是不是红冲1月份的凭证,再按开发票做,同时增值税申报未开票做负数?这种固定资产清理未开票收入不知道怎么处理?

2025-02-15 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-15 15:34

您好,是的,就是这么申报的,固定资产也是申报在13%行次

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快账用户3405 追问 2025-02-15 15:40

账也这样做的吗?老师

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齐红老师 解答 2025-02-15 15:40

您好,是的, 企业将固定资产对外出售,转让,需要按照转让价款全额缴纳增值税,并不是按照转让净收益(并不是按照差额)缴纳增值税。所以,企业将固定资产卖亏了,也是需要缴纳增值税。 将固定资产转入“固定资产清理”科目(注意相关备抵科目一并结转); 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理  贷:资产处置损益 (或分录反方向)

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借;固定资产清理   摘要未开票 贷:固定资产清理    摘要已开票
2023-09-01
你好,不影响,不用调整。你自己做备忘录就可以了
2023-02-14
固定资产不需要填写到营业收入中 它是根据你资产处置的损益来缴纳所得税。
2021-04-04
您好,这个的话是可以补开发票的,这个是允许的,您好
2024-07-25
你好,减免的,做到固定资产清理里面就可以。
2021-05-21
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