是的,可以做,可以的
你好..我们上个月计提的附加税..如果是: 借:税金及附加-城建320 贷:应交税费-城建320 到这个月报税的时候发现不应该缴纳. 是不是作 借:税金及附加-城建-320 贷:应交税费-城建-320 但是有一个问题就是这个月如果没有增值税.也不用计提税金及附加这个科目..这个出来的利润表里面的税金及附加是个负数..
畅捷软件,2021年12月底计提城建税及附加,借:税金及附加贷:其他应交款金蝶软件,2022年1月,缴纳城建税及附加借:应交税费_城建税及附加贷:银行存款
我上月计提了税金及附加, 借:税金及附加 贷:应交税费-教育/城建/地方 在交税的时候免了,我这个月做账应该怎么做?
老师 上月城建税没有计提 这个月做补提 11月份城建税 借:税金及附加 贷:应交税费~应交城市维护建设税 这样对吗?
计提附加税,以城建税为例,可以这样做分录吗? 借:应交税费-税金及附加 贷:应交税费-城建税 然后结转税金及附加分录: 借:本年利润 贷:应交税费-税金及附加
公司新建一个实验室,前期装修费总能记在开办费吗
附单据数这个是怎么填的,为什么有时候填1,有的时候填2,就比如我这个题,两张电子发票,但是要求把两张合成一张,然后附单数据填1,不应该是2吗?
老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 (清包工),年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本~人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利 履约成本这些的 如果当月没有结算并开票 归集的人工费等就挂在工程施工_合同成本里面 当上方按工程进度结算 我方开具发票后 就确认收入 并再把之前归集的成本转入主营业务成本 这样做账可以吗?
老师你好!请问我们是装修公司,开珠宝发票可以税前扣除吗
我问问下现在企业规定同城不能有招待费。如果产生招待费我该怎么做
我们是一般纳税人,高新企业去年第四季度企业所得税申报时,收入申报错误,现在更正申报,但是显示利润有100多万,需要缴企业所得税30多万。但我们是高新企业,有研发费用150万,未做加计扣除,如果做了假期扣除,我们就不需要交企业所得税。请问可以去税务前台做研发费加计扣除抵减吗?电子税务局上面是没有办法自行做加计扣除抵减。
一般纳税人的小公司,自己就可以判定定自己是小微企业吗,按照小微企业交税吗?
在申报2025年1月的个人所得税时,为什么专项扣除项都带不出来数据?导致扣的个税比较多?
企业人员人工费和社保费是否加在一起算平均工资?
我刚报的课小白怎么看课