同学你好 再次沟通协调:和海关、税务机关再次深入沟通,向海关出示自营出口证据,如与外商的合同等;向税务机关解释失误情况,提交业务链条资料证明自营身份。 借助第三方协助:请行业协会、商务部门等协调,或咨询税务顾问、委托报关行与海关协商。 调整业务处理:若退税实在无法办理,考虑视同内销处理,做好税务合规操作,后续严格按自营出口规范申报。
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
老师你好,又遇到你。金华海关这边他回复不管我方是否自营出口,表示只看谁是生产销售商,有这项文件规定吗,只看厂家?
没有这样的文件规定。根据《关于修订<中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范>的公告》(海关总署公告2019年第18号):“境内收发货人”栏目应当填报在海关备案的对外签订并执行进出口贸易合同的中国境内法人、其他组织名称及编码,“生产销售单位”应当填报出口货物在境内的生产或销售单位的名称。 在自营出口业务中,出口企业同时扮演着签订并执行进出口贸易合同的主体以及境内销售单位的角色,因此,在报关单的“境内收发货人”和“生产销售单位”栏目中,企业需要填写自身的信息。
非常感谢老师,我还有两个问题。 1,这就是说报关单上的生产销售商指的是生产或销售单位,并不是指生产单位 2,关于税务局在报关单的生产销售单位写的是工厂,不予以自营出口企业申报退税,有这样的相关文件吗?
同学你好 对的 2.这个没有哦