你好,可以的,一般半年内去交就可以了。
老师,2020年12月开始,建筑行业跨区预缴税款,严格规定当月纳税义务发生,是要在下一个月才能预缴吗?还有老师,在6个月内预缴都是可以的吗?
老师,建筑行业本地工程,收到预收款是不是不需要计提预缴税款,因为可以次月缴纳,第二个月按照正常流程销项减进项交税就行了,异地工程需要当时缴纳,需要计提预缴税款么
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师你好,工地是异地的做了跨区域备案,预缴是不是可以到下个月15号之前缴纳税,我想问问15号缴纳的税,1月申报增值税的时候可以抵扣那个预缴税吗?
您好老师,请问企业跨区域预缴增值税,当月(2023年1月)开的发票当时只交增值税及附加税漏缴企业所得税,现在单独申报补缴企业所得税可以吗,税款所属期不一致没事吧?
你好老师业务招待产生的住宿费专票,勾选认证啦,这个不能抵扣,需要在申报表填进项税额转出是吗?账面和申报表都需要怎么操作呢?
老师 用友有没有一键生成凭证功能 就是把电子税务局的发票一键生成凭证
老师,您好,请问能提供一份现金流量表的公式吗?
收到出口退税,做应交税费-出口退税后,月末或年底如何结转应交税费
你好老师请问本期收到进项发票税额32000,有福利进项转出110,销项税额是27000,认证勾选了27480,认证留抵进项480,请问填报增值税申报表时都填哪几个栏次,都需要怎么填呢?
小规模接收了一张专票,“待订酒店服务费”6个点,怎么处理
合伙企业溢价增资怎么做账
公司支付人力资源服务公司费用,是工资费用,人力资源公司给我们开票,分录应该怎么写,麻烦郭老师解答下
小规模纳税人,对方所开的发票清单是自己制作的,清单上价格不含税,税款另外加,不含税价格和税款合计等于发票金额,这样可以吗?
处置固定资产会计分录?
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。