您好,这种情况只能是双方协商,毕竟升为一般纳税人不是你们的问题,对方就是应该开票
老师,我想问问我们生成一般纳税人了,但是有个公司要开票还是要按之前的不含税价格开票,我们税率变高了,相应的应收也要变高,但是他们又想让我们认成小规模纳税人的税率,这种情况我能单方面的给他开个负数发票吗??
老师,我们防水公司跟建筑公司签订防水承包合同,是包工包料,因为我们是小规模纳税人不可以抵扣,建筑方说把防水的材料发票直接开给他们,款项也由他们直接支付,这样我们是不是还要跟建筑公司重新签订一份他们直接采购材料的补充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我们签一份协议,是不是不能把材料的发票直接开给建筑公司,假如,材料发票直接开给建筑公司,我们公司是不是可以开成劳务费的发票?
我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
您好老师,我们是一般纳税人,对方小规模,给他们开的普票,后来退货了,我方要办退税,小规模表示他们做不了,这个怎么办
你好...我有一个问题 比如我们给B公司加工产品..不含税价格100.税13 但是由于加工过程中消耗太大.B公司又额外发来原材料.材料成本10元. 第一种:B公司让我们给他们开100-10=90的加工费发票..等于开不含税金额90+11.7=101.7元的发票..他们给我们付款101.7 第二种:我们公司的老板觉得我们亏了..说我们给他们开113的发票..他们给我们付款113...然后他们给我们开购买原材料的发票不含税金额10..税额1.3我们给他们11.3.....那我们最后不是还是得了101.7 我没想明白这两种有什么不一样的..
你好老师业务招待产生的住宿费专票,勾选认证啦,这个不能抵扣,需要在申报表填进项税额转出是吗?账面和申报表都需要怎么操作呢?
你好老师请问本期收到进项发票税额32000,有福利进项转出110,销项税额是27000,认证勾选了27480,认证留抵进项480,请问填报增值税申报表时都填哪几个栏次,都需要怎么填呢?
老师,我们有一个项目,销售金额1000万,税收是购买方承担,然后我们开票怎么开
请问投入产出比怎么算
贷款282100元年利率是百分之3.45每天利息多少钱
工商年报有这个提示信息是?如图
1月份“应交税费-应交增值税-未交增值税”借方余额3000元(表明留底税额),2月份销项税额1000元,继续留底2000元。 问:“应交税费-应交增值税-未交增值税”这个科目2月份如何做账?
给供应商付货款的逾期利息,对方怎么开票
用友U8在存货档案中增加了存货编码,为什么在录入采购发票的时候为什么选择不了这个编码
如果公司社保全部替员工交,我在申报社保的时候个人部分还填入系统里面吗
老师 已经协商多次 就是要求我们出税款 才给开,不知道 怎么办了
这种你们没有合同吗
没有 只是最初签的 确实是普票合同
那这种没有合同就不好办了啊