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你好,收到租赁费收借:银存存款,贷:预收账款-XX公司,但还收到500元的押金,押金要怎么作账啊

2025-02-08 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 18:24

您好,收到押金
借:银行存款
贷:其他应付款

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快账用户1850 追问 2025-02-08 19:10

但这样一个公司两个科目了

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齐红老师 解答 2025-02-08 19:13

这个是正常的,这个两笔不同的业务

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您好,收到押金
借:银行存款
贷:其他应付款
2025-02-08
你好,你这个分录是正确的
2021-01-31
 您好,这些都摊销完了么12,把已摊销的金额10红冲 借:管理费用——租金  -10   贷:预付账款 -10 借:管理费用——租金  10     预付账款   2   贷:预付账款  12   下月 借:管理费用——租金  1   贷:预付账款  1
2024-11-26
同学你好 直接红冲就行了
2021-04-16
你好同学,处理正确。
2021-10-15
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