您好,收到押金
借:银行存款
贷:其他应付款
老师,之前收到得预收款租金,我做账是 借:银行存款 10000 贷:预收账款-房租费 10000 现在我要退还房租,做账的话应该怎么做 借:预收账款10000 贷:银行存款10000 还是 借:预收账款 -10000 贷:银行存款 10000 以上那个做的对呢
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
老师,我们总公司帮收到分公司的预收款, 总公司做账借:银行存款 贷:预收账款-金多多 总公司还回分公司:借:预收账款-金多多 贷银行存款 分公司是怎么做账呢?
公司主营业务代理资产托管,有厂房、公寓、门面租金,代理费各不相同,扣除代理后剩余款项打到上级单位。例如:收到XX厂房租金:20万,财务处理做的是:借银行存款20万,贷:预收款XX租赁公司(二级科目收入XX厂房租金)20万,上缴上级单位时:做的是:借预付款(二级科目XX上级单位上缴XX厂房租金)19万,贷:银行存款19万,如有开票做的是:借:银行存款:贷:应收账款XX公司厂房租金 ,每月底结转,结余。这种账务处理是否合理规范? 贷:应交税费-销项税
老师你好,公司租赁房屋,当时没给开票,但是入账了借:预付账款 贷:银行存款 然后每月摊销租赁费,借:管理费用——租金 贷:预付账款,现在收到了全面的发票怎么入账啊
老师您好,小微企业利润400万,企业所得税是按5%交还是25%交?
我们公司目的是生产加工的 但是前期没有几个人 老板就让厂长领着一群临时工边购买材料为生产做准备,边从其他厂做好的产品拉回来要厂长领着全检的过程中边包装入库,然后为公司挣了10万 这个十万怎么做账?
如果11月有在产品,月末只结转完工产品,未完工产品在在产品科目,下月12月末生产成本=11月在产品+12月完工产品,未完工的就是12月在产品,然后按照完工产品跟在产品占总额比例来分摊,工资,制造费用。对吗
老师,如果一家公司要注销但是应付账款余额有200万,那是不是需要交税呢?
用亿企赢能开发票,是不是还能做凭证
平均年限法的月折旧率是如何计算的?
请问每年1月所报上年10~12月的企业所得税是上年企业所得税的年报吗?汇算清缴和企业所得税年报是一回事吗?
老师,我想请问一下,就是小丽个人和我们公司一起投资建立a充电桩站,然后小丽持有这个项目a充电桩站80%的股份,对这个a项目的运营、建设等其他方面没有决定权,并且不占有公司的股份,等这个a充电桩站有利润了就针对这个项目进行分红,但是公司整体本身上是亏损的,我这种应该怎么做账呢?可以针对某个项目盈利了就分红吗? 而且老板要求账上不能提现资本公积 而且个人投资在账上就会提现我们公司的实收资本增加,到时候等公司本身的注册资本全部实缴到位的时候实收资本就比原来的多,这种情况应该怎么处理呢?
老师能不能给个简单的劳动合同模版
老师请问有代加工,我们受托方怎么做账的课程吗 谢谢老师们
但这样一个公司两个科目了
这个是正常的,这个两笔不同的业务