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买了一个进销存软件2年使用期一共支付45600元,其中有6千元是上门教学的服务费。请问我怎么做分录尼

2025-02-08 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 16:31

你好 购买的时候,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 按月摊销的时候,借:管理费用,贷:长期待摊费用

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快账用户8211 追问 2025-02-08 16:32

不属于无形资产吗?

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齐红老师 解答 2025-02-08 16:32

你好,不属于。因为只有软件的使用权,而没有版权。

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快账用户8211 追问 2025-02-08 16:34

是属于当月摊销吗?

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齐红老师 解答 2025-02-08 16:34

你好,当月开始使用了,就是当月摊销的

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快账用户8211 追问 2025-02-08 16:35

请问,我采购成本的时候,我1月发票没有回来,我可以直接做入库吗发票在2月回来的时候我直接贴在1月凭证后面可以吗?

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齐红老师 解答 2025-02-08 16:39

你好,1月份的时候,是做暂估入账处理 2月份发票到的时候,先把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票入账 2月份的发票,是不可以粘贴在一月份凭证后面作为附件的

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快账用户8211 追问 2025-02-08 17:19

好的,请问,总经理去总公司参加年会取得的住宿票(专票)能抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-02-08 17:32

你好,一般纳税人单位  职工出差的住宿费专用发票,进项税额是可以认证抵扣的

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你好 购买的时候,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 按月摊销的时候,借:管理费用,贷:长期待摊费用
2025-02-08
你好  那你这个保险费 和手续费意思是你公司来承担吗 ?  对方 软件会给你开票不  
2023-03-30
借,银行存款12万 贷,实收资本12万 借,银行存款10万 贷,长期借款10万 借,财务费用0.5万 贷,应付利息0.5万 借,应付利息0.5万 贷,银行存款0.5万 借,无形资产 6000 贷,银行存款6000
2020-12-20
同学你好 财务会计分录: 借:固定资产 200000 贷:非流动资产基金-固定资产 200000 借:事业支出 200000 贷:财政拨款收入-财政直接支付 200000 预算会计分录: 借:事业支出 200000 贷:财政补助预算收入-财政直接支付 200000 财务会计分录: 借:库存物品-专用材料 50000 贷:银行存款 50000 借:固定资产-教学部门 35000 借:固定资产-后勤部门 15000 贷:库存物品-专用材料 50000 预算会计分录: 借:事业支出-教学部门 35000 借:事业支出-后勤部门 15000 贷:资金结存-货币资金 50000 财务会计分录: 借:固定资产-文物 334000 贷:非流动资产基金-文物 334000 借:事业支出-文物展览费用 5000 贷:银行存款 5000 预算会计分录: 借:事业支出-文物展览费用 5000 贷:资金结存-货币资金 5000 财务会计分录: 借:固定资产清理 750000(90万-15万) 贷:固定资产 90万(账面价值) 借:其他费用 8888(8万+税费888) 贷:银行存款 8888(实际支付的银行手续费) 预算会计分录: 借:其他支出-捐赠支出(医疗设备) 757841(75万+税费7841) 贷:资金结存-货币资金 757841(实际支付的银行手续费)
2023-11-22
你好,收入分期按技术开发进度确认
2022-03-07
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