同学你好 这个可以的
你好老师!23年1月支付的中标服务费,没收到发票我做分录是借:其他应收款 贷:银行存款;4月份收到发票,分录,借:工程施工_合同成本_**项目 贷:其他应收款 ,分录这样写可以吗?
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
1月份收到一张发票,是一月份开具的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账?
请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的,1月份多发了老板1000快钱,1月份可以做成这样吗?借:应付职工薪酬9000 贷:其他应收款一老板1000贷:银行存款10000 ,下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借:XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000
实际交易方式是FCA,报关单上成交方式显示FOB,并且报关单上有备注FCA为实际的成立方式,备案单证怎么提供才能退税呢
固定资产折旧怎么做分录
老师,我整晕了。2021年开给学校的发票。借应收账款 37.8万贷主营业务收入 应交税费应交增值税 2022年借库存现金 贷应收账款37.8万。 2023年银行收到钱。借银行存款,贷应收账款37.8万。然后又做了一笔调整借 应收账款37.8万 贷其他应付款_学校37.8万。实际上就是一笔业务账应该平了。现在账上其他应付款 某某学校挂着37.8万。都是不同会计做账的。现在我要怎么调平哦。
老师您好:请问收货发货的物流搬运费专用发票可以抵扣吗?
收到客户预付的承兑怎么做帐
用友U8新年度UFO报表要手动新建吗
请问A工程的成本可以让B工程结转吗?比如A工程成本很多,但是迟迟没开发票给业主单位(业主单位没钱),B工程发票开出去了,但是钱没打进来,或者说承包人没来结账,导致成本发票不够。我们用小企业会计准则
公司注册的时候没有实缴,那比如现在股东有钱了想实缴是需要和工商报备存到指定账户吗?只要在期限内随时多次存款就行吗?比如存进去第二天进货就用了,这样没问题吧
这个是办营业执照的,怎么选择
建筑行业挂靠费和税金是怎么计算的 基本行业收费标准有吗