你好,最好写材料的名字。
老师,请问下,我是物业公司一般纳税人,现在公司员工都是签劳务派遣合同,请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写?社保,工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的,公司是收到劳务发票做账吗:借,管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷,银行存款? 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦?
永和股份有限公司为一般纳税人,2021年3月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目或项目专栏,其他明细科目不作要求。)1、5月1日,向建设银行申请取得2年期借款500000元,存入银行。2、5月2日,计提本月短期借款利息。(.上个月向银行借入短期借款200000元,期限6个月,年利率3%,利息于每季度末支付)。3、5月3日,接受腾飞公司投资款150000元存入银行,其中100000作为实收资本,另外50000为超出其在注册资本中所占份额的部分,作为资本公.积核算。4、5月3日,用银行存款购入-一台需要安装的设备,买价300000元,增值税税额39000,运杂费10000元,安装费5000元,设备投入安装。5、5月4日,购入甲材料一批,价款60000元,增值税额7800元,运杂费2000元,材料尚未验收入库,货款及运杂费已用银行存款支付;
写会计分录永和股份有限公司为一般纳税人,2021年3月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目或项目专栏,其他明细科目不作要求。)1、5月1日,向建设银行申请取得2年期借款500000元,存入银行。2、5月2日,计提本月短期借款利息。(.上个月向银行借入短期借款200000元,期限6个月,年利率3%,利息于每季度末支付)。3、5月3日,接受腾飞公司投资款150000元存入银行,其中100000作为实收资本,另外50000为超出其在注册资本中所占份额的部分,作为资本公.积核算。4、5月3日,用银行存款购入-一台需要安装的设备,买价300000元,增值税税额39000,运杂费10000元,安装费5000元,设备投入安装。5、5月4日,购入甲材料一批,价款60000元,增值税额7800元,运杂费2000元,材料尚未验收入库,货款及运杂费已用银行存款支付;
43日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。这是同一个公司的经济业务,会计分录怎么写,请问可以写一下金额嘛,为什么第四题借方不是原材料而且在途物资呢?
C公司为一般纳税人,2021年12月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目及项目专栏,其他明细科目不作要求。) 1、1日,收到广益公司投入设备一台,投资双方确认的价值为100000元,设备已交付使用。 2、2日,收到广源公司前欠货款75000元,存入开户银行。 3、4日,从广达公司购入甲材料1000公斤,单价150元,货款共计150000元,增值税额19500元,款项采用商业汇票结算,材料尚未到达企业。 4、6日,一车间生产A产品领用甲材料50000元。 5、7日,业务员张山出差预借差旅费1500元,以现金支付。 6、8日,从银行提取现金800元备用。 7、9日,公司前欠光明公司货款12000元,因光明公司已破产清算无法偿还,经批准予以转销。 8、12日,以银行存款300000元偿还到期的长期借款本金。 9、15日,以银行存款支付专设销售机构办公费1800元。 10、16日,以银行存款20000元向广汇公司预付订购甲材料款。
实际交易方式是FCA,报关单上成交方式显示FOB,并且报关单上有备注FCA为实际的成立方式,备案单证怎么提供才能退税呢
固定资产折旧怎么做分录
老师,我整晕了。2021年开给学校的发票。借应收账款 37.8万贷主营业务收入 应交税费应交增值税 2022年借库存现金 贷应收账款37.8万。 2023年银行收到钱。借银行存款,贷应收账款37.8万。然后又做了一笔调整借 应收账款37.8万 贷其他应付款_学校37.8万。实际上就是一笔业务账应该平了。现在账上其他应付款 某某学校挂着37.8万。都是不同会计做账的。现在我要怎么调平哦。
老师您好:请问收货发货的物流搬运费专用发票可以抵扣吗?
收到客户预付的承兑怎么做帐
用友U8新年度UFO报表要手动新建吗
请问A工程的成本可以让B工程结转吗?比如A工程成本很多,但是迟迟没开发票给业主单位(业主单位没钱),B工程发票开出去了,但是钱没打进来,或者说承包人没来结账,导致成本发票不够。我们用小企业会计准则
公司注册的时候没有实缴,那比如现在股东有钱了想实缴是需要和工商报备存到指定账户吗?只要在期限内随时多次存款就行吗?比如存进去第二天进货就用了,这样没问题吧
这个是办营业执照的,怎么选择
建筑行业挂靠费和税金是怎么计算的 基本行业收费标准有吗