你好,这个不需要缴纳增值税的。只要有退税率,你们符合退税就可以申请退税呀。
某有进出口经营权的内资生产企业,2002年9月10月发生如下业务。9月,出口货物,离岸价格40万美元,内销货物,销售额350万人民币,购进材料,货款500万元人民币。10月,出口货物50万美元,内销货物,销售额300万元人民币,购进材料,货款450万元人民币。如果产品增值税税率为17%,出口退税率为13%,汇率为1:8.27,企业采用免抵退办法,计算企业9月10月应纳,应退的增值税
某自营出口的生产型企业为增值税一般纳税人,出口货物的增值税税率为17%,出口退税率为13%。某月出口一批自产货物甲,CFR价格为100万美元,海运费为3000美元,1美元=7人民币。由于该企业业务人员疏忽,该笔业务逾期未进行出口退税申报,则这笔业务应缴纳多少增值税销项税。
我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
自营出口的生产企业一般纳税人,出口货物的征税税率13%,退税率9%,8月份业务:购进原材料,专用发票上金额400万元,税率13%,进项税额52万元。当月进料加工免税进口料件到岸价折合人民币100万元,关税20%。上期末留抵税款5万元。本月内销货物,开出专用发票,金额100万元,税率13%,税额13万元。本月出口货物销售额折合人民币200万元。计算当期的“免、抵、退”税额。会计分录
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
请问老师我们是文化传媒公司申报水利基金提示让选择是大型,中型还是小型怎么选择,年营业收入5亿多
老师,新年好 我在申报个税,我们有个同事填了专项附加扣除信息,为什么申报个税的时候,还是没有抵扣该扣除项呢?
进项税额是107883.92 销项税额是40492.82 勾选认证多少?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗?还是可以直接调整基本生产成本?
老师一个自然人可以创办多个个人独资企业吗?可以在多个个人独资企业当股东和法人吗
老师,请问一下收到客户给我们的违约赔偿款,分录怎么写了?需要给客户开发票吗?
老师您好,我公司是代理销售矿泉水的,购进的矿泉水我公司自己也会喝,请问自用的这部分可以计入管理费用税前扣除吗,有没有什么要求?
请问个人怎么注册公司,注册地上海松江
老师好,请问一下发票红冲部分分录是否如下: 借:应收账款 -1090 贷:主营业务收入-1000 应交税费-应交增值税(销项税额)-90
老师,咨询一下,手机店业务,一般纳税人,现在有国补,客户买了就开票,这是13点的?收到,和开具,都是13点?
那4%不可以退税,需要怎么记账?
借库存商品,应交税费,应交增值税进项, 借主营业务成本贷库存商品。
这笔分录是在申请退税时才做这笔吗?
可以的,可以这么做的。
上面那笔分录是进项税额转出吗?
不是进项转出,你选择退费勾选本来就没有抵扣,你还要进项转出啊