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请问老师,12月份购进其他公司使用过的设备,开了3%的发票,问过管理员后,说是得按照13%开才行,但是12月份已经按照发票入账生产销售了,2月份对方公司说作废3%开的发票,按13%重开,我有点搞不懂账务上要怎么处理了?

2025-02-05 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 09:48

设备是计入固定资产了吗

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快账用户9042 追问 2025-02-05 09:49

是的呢,在12月份入账,然后生产销售了的

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:38

如果是计入了固定资产,那就直接调整账面价值即可。可以把24年的分录冲红,做一笔正确的分录就行,计提了折旧的话,重新后面的价值重新调整即可。

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快账用户9042 追问 2025-02-05 10:43

意思是1月份的折旧51.46不动,在2月份减去1月份的折旧,按照剩下的价值入账原价6500-51.46=6448.54?

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:02

假如你当时入账账面360,按着3年提一个月提360/36=10 你1月份计提了10的折旧。 现在因为开了13%的发票, 假设账面价值350 每月计提折旧350/36=9.7 那1月和2月份计提折旧总计是9.7*2=19.4 你当时1月份计提了10,那2月份计提19.4-10=9.4就可以了, 到3月份就正常计提9.7就能了

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快账用户9042 追问 2025-02-05 11:03

忘了说是普票,都是6500入账的

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:27

那普票的入账价值。和专票的入账价值一样吗

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快账用户9042 追问 2025-02-05 11:28

是的呢,13%的也是开普票

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:28

如果是一样的话,那就不影响折旧,你把12月份分录冲红,按着专票的票面重新做一次分录即可

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快账用户9042 追问 2025-02-05 11:32

折旧就从1月份开始计提,不动,就是发票冲红,重新入账就行了,是吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:37

对的,重新入账就行,把以前的入账的分录冲红

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快账用户9042 追问 2025-02-05 11:37

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:39

客气了,新年快乐哦!

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