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老师你好,计提工资怎么做账务处理

2025-01-25 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-25 17:48

同学你好,计提时,借,管理费用-工资等科目,贷,应付职工薪酬-工资。

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快账用户5792 追问 2025-01-25 17:52

老师你好,是这样的,个人养老保险这块,借,销售费用 养老保险(个人承担部分) 贷,其他应收款, 这样做对吗老师

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齐红老师 解答 2025-01-25 17:59

同学你好,不对,是发工资的时候,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款等科目,其他应收款(社保个人承担部分)

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快账用户5792 追问 2025-01-25 22:01

老师你好,意思是计提的时候不需要计提个人承担的部分?

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齐红老师 解答 2025-01-25 22:28

同学你好,是的,不需要计提个人承担部分的。包含在工资里了。

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快账用户5792 追问 2025-01-26 00:00

老师你好,就简单一些, 应发工资,5000,扣养老保险900 实发工资4100 怎么做账务处理老师

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齐红老师 解答 2025-01-26 00:10

同学你好,计提时,借,管理费用等科目,5000元,贷,应付职工薪酬,5000元,发放时,借,应付职工薪酬,5000元,贷,银行存款,4100元,其他应收款,900元。

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快账用户5792 追问 2025-01-26 09:44

感谢老师

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快账用户5792 追问 2025-01-26 09:49

老师你好,要有扣款,借款的话,计提的时候,又该怎么做 应发5000,养老900,迟到扣款100, 在公司借款,1000 这怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2025-01-26 09:59

同学你好,计提时,借,管理费用等科目,5000元,贷,应付职工薪酬,5000元,发放时,借,应付职工薪酬,5000元,贷,银行存款,3000元,其他应收款-社保,900元,其他应收款个人-姓名,1000元,营业外收入,100元。

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快账用户5792 追问 2025-01-26 11:49

老师你好,计提的时候,就把做好的工资表付在凭证后面吗?

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齐红老师 解答 2025-01-26 11:53

同学你好,是的,最好有领导签字的工资表。

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快账用户5792 追问 2025-01-26 11:59

老师你好,那发放的时候有扣款,保险,员工借款,还得把计提的工资表拿出来,再看,再做吗?

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齐红老师 解答 2025-01-26 13:39

同学你好,是的,你理解正确。

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同学你好,计提时,借,管理费用-工资等科目,贷,应付职工薪酬-工资。
2025-01-25
你好,多计提的工资,冲销分录是 借:应付职工薪酬—工资,贷:管理费用等科目 
2023-01-11
借劳务成本,贷应付职工薪酬工资,这个有收入做借主营业务成本贷劳务成本
2020-10-31
你好,你的意思是车没有在账上体现吗?
2024-04-07
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-04-08
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