同学你好,计提时,借,管理费用-工资等科目,贷,应付职工薪酬-工资。
老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
老师你好,请问委托加工物资的账务处理怎么做
老师 劳务公司 计提工资怎么做账务处理
问下会计做账是这月初计提上月的工资和社保医保,然后本月15号开上月的工资. 计提怎么做账务处理,15号开资时候怎么做账务处理?老师帮我写细点好吗?
老师你好! 员工的工资用账面的现金冲怎么做账务处理
老师您好,非全日制用工,签合同时间有要求吗?
你好老师、我们是物流公司、公司挂靠的车辆发票可以抵扣吗
老师您好,我们收到个人在税务局代开的运费发票,我们在收票的时候还需要对方给我们提供完税凭证是不,完税凭证上要有缴纳增值税,附加税,水利基金以及个税的完税记录吧
老师,新年快乐!我想问一下这个材料去哪里下载
老师好,请问去年的手续费,今年一月份银行给开了发票,这个发票我应该怎么处理呢?附到哪个凭证后面?
公司买车要申报车辆购置税?什么情况下要申报
车辆购置税怎么申报,为什么要申报车辆购置税
借款的利息可以做成费用吗?计入什么科目?
请问老师!汇算清缴申报时有这个提示!但这个单位没有固定资产入帐也没发生折旧!我该怎么办
发给a员工工资,由于种种原因不发了,由b员工退回可以吗?
老师你好,是这样的,个人养老保险这块,借,销售费用 养老保险(个人承担部分) 贷,其他应收款, 这样做对吗老师
同学你好,不对,是发工资的时候,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款等科目,其他应收款(社保个人承担部分)
老师你好,意思是计提的时候不需要计提个人承担的部分?
同学你好,是的,不需要计提个人承担部分的。包含在工资里了。
老师你好,就简单一些, 应发工资,5000,扣养老保险900 实发工资4100 怎么做账务处理老师
同学你好,计提时,借,管理费用等科目,5000元,贷,应付职工薪酬,5000元,发放时,借,应付职工薪酬,5000元,贷,银行存款,4100元,其他应收款,900元。
感谢老师
老师你好,要有扣款,借款的话,计提的时候,又该怎么做 应发5000,养老900,迟到扣款100, 在公司借款,1000 这怎么做账务处理?
同学你好,计提时,借,管理费用等科目,5000元,贷,应付职工薪酬,5000元,发放时,借,应付职工薪酬,5000元,贷,银行存款,3000元,其他应收款-社保,900元,其他应收款个人-姓名,1000元,营业外收入,100元。
老师你好,计提的时候,就把做好的工资表付在凭证后面吗?
同学你好,是的,最好有领导签字的工资表。
老师你好,那发放的时候有扣款,保险,员工借款,还得把计提的工资表拿出来,再看,再做吗?
同学你好,是的,你理解正确。