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应交所得税=销账票-进项专用发票-进项普通发票 是这样吗?

2025-01-25 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-25 17:19

您好,这个是应交增值税==销账票-进项专用发票

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快账用户4567 追问 2025-01-25 17:34

那应交所得税是怎么算的?如果这个月开了100的票,买了50万的东西,取得30万的专票,20万的普票?

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齐红老师 解答 2025-01-25 17:51

用100-50,按50来交就可以了

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您好 进项是普通发票,销项是专票,这样不能做抵扣
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同学好 可以抵扣的
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