您好,这个是应交增值税==销账票-进项专用发票
购进货物有取得增值税专用发票,销售货物开出去的是普通发票,这样能抵扣进项税吗?
老师,进项是普通发票,销项是专票,这样能做抵扣吗
购进货物取得的是专用发票,但是开给客户的是普票,这样进项销账可以互相抵扣吗
老师,增值税普通发票可以作为进项抵扣销项吗? 2.同一家公司开增值税专用发票和开普通发票的税率是一样的吗
一般纳税人开具普通发票产生销项税100000,取得增值税专用发票进账八万,只需要交两万的税是吗
老师,财务审计和税务审计是一起的吗
16年开的专票,对方没有抵扣,可以冲红吗今年
银行卡没有汇过款,突然收到退汇汇入一笔钱,怎么回事。前天跨行向另一张卡转过
股权转让前长投有7.5W怎么处理,我让子公司银行退钱摘要写退还投资款工商退股,这样是不是不要被投资单位的评估报告
收到普票1万,实际支付9000元,账务处理可以直接入费用9000吗?差额不做处理可以不?
老师 每季度计提所得税 是用本年利润本季度期末余额还是本年累计金额乘以所得税率
老师好,麻烦问一下以前年度成本结转多了,需要更正当年汇算嘛?还是在发现年度调整
个体户年报征收方式如何选择,就是一个数码小店偶尔开一张票据。
老师,公司买的设备出租了,视同销售的租金低于折旧费用,税务可以吗?折旧高出部分怎么处理?
老师您好!公司自己有接待的食堂,买的烟、酒、菜,厨师,产生的费用,直接计入业务招待费吗?分录怎么写?
那应交所得税是怎么算的?如果这个月开了100的票,买了50万的东西,取得30万的专票,20万的普票?
用100-50,按50来交就可以了