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有一笔营业外收入已经做账,借银存5529,贷营业外收入5529,现在又叫把其中的三千转交一个客户的应收款,怎么做分录?

2025-01-24 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 13:33

在又叫把其中的三千转交一个客户的应收款,您这个是什么意思?

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快账用户5129 追问 2025-01-24 13:34

就是从5529中拿出3000块,去冲减一个客户的应收帐款

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齐红老师 解答 2025-01-24 13:36

贷营业外收入-3000 贷应收账款3000

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相关问题讨论
在又叫把其中的三千转交一个客户的应收款,您这个是什么意思?
2025-01-24
 在纳税调整项目明细表收入项其他里面填调减。
2023-05-17
您好 借:预收账款 贷:营业外收入
2021-07-07
客户不存在要核销预收账款,账务处理为借:预收账款,贷:营业外收入。不能计入其他应付款,因为无需再支付;也不能计入银行存款,与银行存款变动无关。计入营业外收入是因该款项属非经营性利得,符合其核算范畴。
2025-01-18
你好,根据你的描述,调整的分录是 借:营业外收入 贷:原材料
2021-03-07
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