同学你好,对的,就录这个就行
1. 有没有适用于企业实操应用的现金流表格,可以参考下; 2.对支付的其他与经营活动有关的现金进行细分--是不是可以在这个现金流目录下增加购买资产所支付的现金、其他与经营活动有关的常规现金支出、其他与经营活动有关的非常规现金支出; 3.投资活动的现金流出-是否可以增设在建工程所支付的现金目录? 4.如有一些子公司有收入款暂转回集团账上,这个资金流入应入哪里? 5.其他应收款,其他应付款这些科目是否要设现金流核算? 6.有个在建项目签定合同,合同金额为100万, 现要支付首款30万,我的账务处理是不是这样子,先 借:在建工程 100万 贷:应付账款 100万; 再 借:应付账款 30万 我整理了下,几个问题,麻烦老师了 员工的交通费、外出餐费报销,这些算职工支出吗?
老师,支付的水利建设费现金流量是支付的税费,还是记入支付其他与经营活动有关项目??工会经费现金流记入哪个项目
老师,我们是小规模,季报,发现前两个季度的现金流量表里的主营业务成本计入支付的其他与经营活动有关的这个项目了,没有计入购买商品或支付劳务这个项目,已经上报税局了,如果不修改报表,会有什么影响?
公司支付的费用类科目比如房租物业水电网费等先通过应付账款汇集然后再出款,期间费用在现金流量表中归入到支付其他与经营活动有关的现金中,那应付账款科目也归集到这吗
你好,支付其他与经营活动有关的现金导出来现金流量表怎么是负数,是因为什么项目呢,所有费用我看了都是正数啊
村账目如果被改动过,能看出来吗?
公司有一张电子银行承兑,到期日是2025年4月30日,我们一般多久提示付款
老师请问一下,个人独资有限公司老板利润分配是不需要交个人所得税的是吧。
老师我的户是定期定额户核定额季度是5.4万元,我一季度没开票,四月客户要开票我可以开二季度开10.8万元吗也就是吧一季度没开的在二月补回来
老师,研发费用加计扣除的其他相关费用的加计扣除的限额是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
公司购买地,建的商场,商铺出租收的租金,一般纳税人,应交什么税费
23年计提的职工薪酬,24年支出6000。24年做职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,要怎么填
老师我们委托别人加工酒,回来我们再买。这样还用交消费税?
老师您好,公司员工3月1日入职,四月份才实际发工资,公司现在要申报税款所属月份为三月份的个人所得税,那我要不要对3月1日刚刚入职的员工进行个人所得税申报
老师,我有个问题比较困惑,之前的洗涤费、客耗、租赁、客房发生的,我都计入销售费用。可是现在我想计入主营业务成本,这样去年和今年的主营业务成本,相差很大。我填写税务申报表的时候,会有风险预警吗?
同学你好 应该会有预警提醒的,税局系统一般情况下,都会有两年同期对比的预警提示 但是,它只是黄色预警的话,你的账务处理正确的话,就不用理它,正常申报就行 因为,营业成本是多了,但是,销售费用 同期又少了, 最终 利润差不多 没有少交税主行
黄色预警,会不会让我们提供资料之类的,
是这样的,就算税局系统有预警,也不见得税局就会让提供资料, 这个提示,是税局系统故意这么设置的, 税局如果真要提供资料,他们会有专人联系企业的 另外 就算让提供,你们能拿出证据证明自己是真实交易就没有问题的,
我变几项就行:客耗、水电费、燃气费、洗涤费这几项放到主营业务成本,其他租赁、物业、工资我都计入到费用中 去。差异别太大。或许会好点
这样做确实也行的,
正常情况下,燃气费,也应该计入主营业务成本是吗?我就不想招来税务。麻烦。
燃气费属于 能源消耗,它与酒店房间的住宿成本有直接关系 应该计入主营业务成本