销项是普票销项税%2B专票销项税 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师 公司有一笔贷款续贷了 资金进来自己就出去了 这不需要做账吧
老师,春节采购的米面油给员工发,开的专票,可以抵扣增值税吗?
老师,个税申报税率还要手填吗?经理级别两万的工资,税率还是3%,在哪里改?
老师 之前已开具的完税证明在电子税务局上还能补开吗
麻烦咨询一下,公司被人举报偷税漏税,我该如何澄清,需要提供哪些资料?
老师,您好,请问员工还是试用期,没有缴纳社保,需要申报个税吗?怎么处理比较好
老师,小规模纳税人,季度扣税的税法依据是什么
☑小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,这个意思是不是就是5%的税率呢
老师,请教下,商会是非营利组织,成立时有章程吗?
对厂房的测绘验收放入什么会计科目?我们厂房已经转为固定资产了,是要放入固定资产还是管理费用
增值税 销项减进项就是要交的增值税 销项是普票销项税+专票销项税?再减去专票进项就是要交的增值税 是这样吗?
直接看公式哈: 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
这个销项税就是普票销项税+专票销项税 ?
是的,第一次回复的时候已经说了哈
销项税就是普票销项+专票销项?
是的,就是那个:销项税就是普票销项 专票销项
我写的是对的? 销项税就是普票销项+专票销项
是的,就是那样子的了哈