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甲公司销售A产品,开据发票价款200万元增值税26万元垫付保险费5万元收到商业汇票注明金额231万元会计分录

2025-01-21 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-21 19:20

销售并垫付费用: 借:应收账款 2310000 贷:主营业务收入 2000000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)260000 贷:银行存款 50000 收到商业汇票: 借:应收票据 2310000 贷:应收账款 2310000

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销售并垫付费用: 借:应收账款 2310000 贷:主营业务收入 2000000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)260000 贷:银行存款 50000 收到商业汇票: 借:应收票据 2310000 贷:应收账款 2310000
2025-01-21
你好 销售该批商品计入“主营业务收入”的金额=200万 销售该批商品计入“应收账款”的金额=200万%2B26万%2B6万
2022-05-10
你好,甲公司销售商品时应确认的应收账款为=0.218
2019-11-25
你好同学,下午回复您
2022-11-04
你好,需要做账务处理的吗?
2023-02-19
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