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中国企业、外国企业使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国企业开具的是形式发票,收到外国公司支付的平台服务费,需要按无票收入申报缴纳增值税吗

2025-01-16 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 18:37

同学,你好 是的, 按无票收入缴纳增值税

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快账用户8937 追问 2025-01-16 18:38

老师,这个不符合增值税免税或零税率政策吗

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齐红老师 解答 2025-01-16 18:39

同学,你好 不符合的

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快账用户8937 追问 2025-01-16 18:44

老师,我想再问一下,不属于向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务或者业务流程管理服务吗

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齐红老师 解答 2025-01-16 18:58

同学,你好 不属于,你是中国的平台

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同学,你好 是的, 按无票收入缴纳增值税
2025-01-16
根据《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》以及财税〔2016〕36 号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》等相关规定,如果符合以下情形,可能免征增值税: 服务的实际接受方在境外,且与境内的货物和不动产无关。 无形资产完全在境外使用,且与境内的货物和不动产无关。 如果中国 A 公司提供的平台服务满足上述 “完全在境外消费” 的条件,那么可以享受增值税免税政策。但需要与服务接受方签订跨境服务书面合同,且该服务的全部收入应从境外取得,同时还需到主管税务机关办理跨境服务免税备案手续,并提交《跨境应税服务免税备案表》、跨境服务合同原件及复印件等资料。 如果不符合以上条件应当缴纳增值税,在增值税申报表中填写无票收入缴纳增值税即可。
2025-01-17
您好,不适用于免税。,要申报未开票收入
2025-01-16
你好,这个是在境内发生的还是境外?境内的话,需要代扣代缴增值税6%,企业所得税10%,不需要附加税。
2025-02-25
同学,您好,很高兴为您解答。是的,属于在境外提供境外服务免税。
2023-01-10
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