你好,个税申报按照应发工资申报,未扣除社保和个税前的工资申报
我们厂前几个月直接人员有空闲,就跑去其他厂帮忙生产了,这个月收到劳务费。不开票,但是我想要报税。在未开具发票那里申报,但是我究竟是按照6%的劳务费申报还是按照13%的加工费申报呢?如果按照6%,但我们公司本身是没有劳务派遣资质的,而且这一单不开具发票
老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
个税申报应该是按照所属期实际发放工资社保,可是我一直是按照所属期计提工资申报的,我想这个月调整过来,是不是这个月就要零申报?老师
您好老师,我们公司去年的个税申报是按照每月实发数申报的,但是账上是按照每月应发数计提的。但是今年我们修改了申报方式,改成了按照计提数申报个税,导致23年一月份发的22年12月的工资是在23年一月份申报的,这样汇算清缴时工资薪金需要调整吗
你好,老师我想问下我申报个税工资和我实际公帐上面发的工资不一致,那我做账是按照实际发放的做,还是按照申报个税的做呢
长期借款的利息,分期付款的利息,计提是应记那里
签了付款三方协议,是不是科目合并就可以
发票可以跨年度作废吗,跨年度作废后之前产生的税费可以退吗
电子发票可以跨年度作废吗
国外公司因客户关税问题少收钱,少收的部分通过与 国内公司签订咨询费合同收款,国内公司再转给国外,或者直接付款给国内公司的物流费用上,造成国内业务链条不完整,没有销项,还产生了利润,需要交企业所得税,实际这都不是国内公司的业务,如何解决
未分配利润是借方余额是不是代表亏损?
2025年1月27日转账支票大写怎么写?
老师你好那个不超过300人员工才可认定为小微企业。那300人怎么算?比如说我们公司人员流动比较大是建筑公司嘛。每个月都有将近200人工人。我们这样子算不算小微了?
超市大部一次加权平均法计算库存,单价波动会影响盘亏金额吗?
帮人家代账,他说直接从公司汇款把代账费支付给我,我要开票给他吗,怎么做比较好
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我觉得也是这样,就是现在要给别人代账,那我计提的工资是不是把银行回单里的工资跟社保扣款加在一起倒推出计提数?
这个计提数也就是资产负债表上的计提数?
资产负债表上职工薪酬
是的按照计提的应付职工薪酬申报
那个超过5000也没关系是吧
没关系按照应发工资