你好操作是可以的,风险也确实是有。
老师您好,现在公司亏损52万,税务局的让调平,让我纳税调整,在汇算清缴,其他那一栏,账载金额,税收金额,不变,纳税调整50万可以吗?不影响其他的吧?
老师您好,我公司连续亏损5年,达到700万,那如果我们今年想交点企业所得税,不想要之前的亏损弥补了,可以在汇算清缴的时候把这700万调增吗,那今年我们就可以交点企业所得税了
老师您好22年销售和23年销售是一样的,22年亏了150万,23年账上也亏了100多万,我现在在做23年的汇算清缴想让23年少亏点,我就把工资调整了80万,调整了80万以后这样的话23年就只亏了30多万,老师这样调整会有风险吗?
老师你好,我们公司需要转让股权,前几年的汇算清缴的有纳税调增,所以现在账面上是亏损的,但是税表上是有利润,那我们现在转让股权,需要按照税表上的利润缴纳分红税吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
您说我咋办
你好,其实这种事情老师一般建议是问一下老板,看老板的意思,最好在微信上面问,然后留个图片在这到时候就算有问题,自己的责任也轻一些。
我该怎么问比较合理
你好,跟他说最终实际上还是要交,不如现在交,因为你现在不交的话,一下子调整这么大的金额,容易引起税务稽查,到时候查起来反而比较麻烦,对公司最终也没有多大的收益。能不能先交?如果不行的话就先做亏损,汇算再补。
老师是这样的,股权转让不是交税交的多吗?未分配利润太多了,要今年调整一下做亏损。
你好,股权转让是20%的个税。你说的汇算清缴调整是调整什么
转让股权转完了汇算时把没有发的工资全部调出来交企业所得税税。这样老板说的少交的税。
你好,这个跟工资发放没关系的。
只要你计提了的话就能够减少利润
宋老师我不理解
你好,比如你借管理费用,工资贷,应付职工薪酬。虽然没有发放,但是因为做了管理费用,那么利润表上的利润就会减少这个管理费用的部分。
等到汇算时可以调增吗
你好,如果你实际没有发放的话是可以调的。
好的谢谢!
你好,不用客气的了。