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老师,我2023年有未开票收入少申报了,现在需要把这些收入补进去,.我需要更正2023年增值税申报表吗?还是可以直接在汇算清缴表跟更正就可以了?

2025-01-12 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-12 12:11

需要更正,不然所得税收入和增值税收入对不起来

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快账用户1188 追问 2025-01-12 12:20

那更正了增值税收入,每一个季度的企业所得税申报表和财务报表需要更正吗?就是需不需要反结帐回去重做?把收入补进去

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齐红老师 解答 2025-01-12 15:53

同学您好。如果你的无票收入必须要在23年当期申报的话,就要更正23年的申报表。所得税申报表只需要更正年报就可以的。账面的话不用反结账,直接通过年度损益调整科目调整就行。 如果非必要,只要在当期申报无票收入就可以了,在重现到当年会有很多滞纳金

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最好是在第四季度里面,因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2024-05-08
你好! 只更正汇算清缴的报告就可以,季报不需要更正。
2022-01-07
您好,这个的话是更正2023年第四季度的企业所得税申报表的  这个要
2024-08-01
收入少了,需要更正申报的哈
2024-04-11
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值税申报表,将无票收入纳入申报,以补缴增值税。 其次,由于涉及到企业所得税的调整,2023 年的年度汇算清缴表也需要进行相应调整。 同时,2023 年第四季度的企业所得税也需要更正。因为第四季度的企业所得税预缴申报是年度汇算清缴的基础,无票收入的增加会影响第四季度的应纳税所得额,从而需要对第四季度的预缴申报进行更正
2024-07-31
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