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请问老师,预付电费和后期收到每月发票该如何做账?

2025-01-12 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 09:56

借:应付账款- 贷:银行存款 借:管理费用-水电费 增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户1413 追问 2025-01-12 10:02

老师,我用预付账款科目可以吗?

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快账用户1413 追问 2025-01-12 10:03

我们是小规模,是不是就不用借“增值税-进项”?

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齐红老师 解答 2025-01-12 10:03

可以的,没问题的哈 借:预付账款- 贷:银行存款 借:管理费用-水电费 增值税-进项 贷:预付账款

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快账用户1413 追问 2025-01-12 10:08

那这两个科目到底怎么区分使用呢?感觉有点晕?

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快账用户1413 追问 2025-01-12 10:09

填报表是要把预付账款和什么科目合并填列呢?

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齐红老师 解答 2025-01-12 10:11

2个科目是通用的,月末是编报表重分类

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2022-04-20
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