您好,这个是可以计入这个长期待摊费用,每期摊销到管理费用
老师,我公司接了项目,人工费通过个税工资薪金申报了100多万,苗木票也开了几百万回来,机械租赁专票也开了几十万回来。工程已经完工,但一直没有开收入发票给甲方,现在甲方说我们公司不符合他们要求,要求我们用另一家公司开收入发票给他们。我想请问,我公司收了这么多成本发票,申报了这么多个税,账务应该怎么处理?
老师,请问我司今年接了一个工程项目,发生了几十万的招待费,但是我记入了“合同成本”科目下的其他费用了,今年甲方不会要求开票了,我目前也没有确认过收入,请问这个招待费可以不在今年结转吗?明年确认收入的时候,我再结转改费用。如果非得今年结转的话就得全额调增了。我司费用方面大部分都是招待费。
你好老师,我们公司生产区的办公室需要装修改造,然后公司通过招标,确认了一家建筑服务公司,并签订了项目名称为:公司生产区办公室装修改造工程项目的合同,合同价为32000元,合同约定竣工验收后付款至合同价的75%,即24000元,等待外部审计机构造价审计完成后,再支付至审定价的百分之百,现在工程项目已经竣工验收,我们要付款75%,那么请问,这笔费用即24000元,我要列支在建工程呢,还是直接列支维修费(审计完成后该工程也会结转至维修费)?
你好,请问老板自己报名的社会教育机构课程产生的费用怎么入账,主要是学习公司管理/销售方面的知识,能够取得公司发票,课程几万十几万不等的,这个进什么科目合适呢,长期待摊费用还是职工教育费(超过了8%)呢
问题: 1.一个房地产公司开发项目,其消防部分设计费,是按照消防工程建筑面积乘以费率而计算出来的,是吗? 2.房地产开发项目的消防工程建筑面积,从哪些资料可以计算出来? 3.消防工程建筑面积占开发项目总建筑面积(人防部分建筑面积除外)的比例,一般是多少? 4.在按照建筑面积乘以费率计算设计费的情况下,如果消防专篇不符合消防局要求,需重新设计,那这个重新设计费用,是不是一定会小于原来消防专篇设计费用?
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
老师 请问这个摊销年限要怎么确定
您好,一般情况下是三年
是在次月开始摊销吗
收到发票 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 支付时 借:应付账款 贷:银行存款 摊销时 借:管理费用-待摊费用 贷:长期待摊费用
这样做账可以吗亲老师
对,是可以这样做账的
老师 这个可以不计入待摊费用吗 能不能一次性入管理费用呀
不能,这个金额有点大。
是在次月开始摊销吗 老师
对,从次月开始摊销就行了。
好的 谢谢老师
不客气的,祝您开心