您好 请问21年的发票没有入账吗
老师请问,公司在21年12月买的用品,但发票是22年1月2日开的,那12月没有发票能做应付账款吗
老师,我们是22年1月变更成为一般纳税人的,但通行费发票1月4日开的21年12的发票,已经做到21年,12月的账里了,但勾选认证时显示的有这些,是不是不用管它
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师 请问支付的费用,21年没有取得发票,22年5月31日之前才取得发票了,问题1:想要税前扣除的话 ,是21年直接计入费用,等22年票到了黏贴在凭证后面?,问题2:还是21年先挂往来22年5月31日来发票了再冲?
老师你好我有一张发票是22年开的,23年1月红冲了忘了开红字发票,1月又从开了一张正确的发票,2月才开出红字发票,请问这个有没有影响,账务处理应该怎么做
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
是的,22年1月建账,21年10月的发票,
我记在24年12月可以吗?
航天诺信那个税控盘的2000多块钱
但是是纸质票,取不到了!我可以在系统里从预览发票那里打印一下可以不?就当个入账凭证了!
22年1月建账,21年10月的发票 记在24年12月可以的哈
时间太长了,取不了纸质发票了,但系统里可以查到,可以在预览发票那里打印出来作为入账凭证吗
纸质发票要入账 打印出来 让航天诺信盖发票专用章 或者跟对方联系 这张发票复印件盖发票专用章 然后入账
如果不是航天诺信的发票,别的发票,确实联系不到上游了,请问我这种方法可以吗
确实联系不到上游 那就只能按您说的这个方法操作