你好,退回预交增值税和附加税,分录是 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税
我公司是房地产公司,前期有预缴增值税,本期开具销售发票,有应交增值税,但是小于前期预缴增值税,直接抵减了,增值税抵减了,附加税也抵减了,只交了水利建设基金,请问会计分录怎么做? 哈当时预交增值税时,附加税没有预交,是后来预交土地增值税才预交了附加税
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,请问建筑服务跨区域预缴增值税,附加税和所得税分录怎么做?
请问老师,小规模建筑安装企业涉及到跨区域预缴增值税及附加税,这个分录怎么写
8月份现在预交7月份的一笔跨区域增值税和附加,那么在申报8月份时候可以把预交的税金抵掉吗
老师,财务审计和税务审计是一起的吗
16年开的专票,对方没有抵扣,可以冲红吗今年
银行卡没有汇过款,突然收到退汇汇入一笔钱,怎么回事。前天跨行向另一张卡转过
股权转让前长投有7.5W怎么处理,我让子公司银行退钱摘要写退还投资款工商退股,这样是不是不要被投资单位的评估报告
收到普票1万,实际支付9000元,账务处理可以直接入费用9000吗?差额不做处理可以不?
老师 每季度计提所得税 是用本年利润本季度期末余额还是本年累计金额乘以所得税率
老师好,麻烦问一下以前年度成本结转多了,需要更正当年汇算嘛?还是在发现年度调整
个体户年报征收方式如何选择,就是一个数码小店偶尔开一张票据。
老师,公司买的设备出租了,视同销售的租金低于折旧费用,税务可以吗?折旧高出部分怎么处理?
老师您好!公司自己有接待的食堂,买的烟、酒、菜,厨师,产生的费用,直接计入业务招待费吗?分录怎么写?
老师您好 建筑企业 有销项税 有进项税 有预交增值税,会计分录怎么做
如果之后是不同的问题,请分别提问,谢谢配合 销项税额分录是,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 进项税额分录是,借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目 预缴增值税分录是,借:应交税费—应交增值税(已交税金),贷:银行存款