那个需要双方对账来确认,不能直接调账
老师,你好,如果一个供应商现在开发票给我们,但是他们公司老板欠了我们老板的钱,我们老板不想付钱给他,让他再欠款里面减,这个要怎么做账
老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票,本来对方收到发票应该支付700万的预付款,但是他们现在一分钱没付,我这边怎么做账务处理?
老师请问一下,我们有两家小规模纳税人公司,都是一直亏损账上没钱,需要钱都是从老板那里借,一直挂在其他应付款,每家公司都有25万了,这个年底了应该怎么平呢?,账上也没钱还给老板啊。谢谢
老师,19年的发票,我们公司帮A公司代付的检验费,B公司开发票应该是开给我们公司,但是购买方开具给了A公司,我想问一下这个现在应该怎么处理?
老师,想问下我公司和对方公司有一笔合同二一年的。对方一直没有给我们付款。但是对方会计把这笔钱不知道用什么方法给磨掉了。然后对方公司注销了,我现在想要回这笔钱应该怎么办?
老师,确认整错了,对方作废,我们应该怎么办啊
那么对方开负数发票红冲,
那我这面账务怎么做分录,是去年的,借主营业务成本,贷其他应付款,红冲以后我们今年的主营业务成本就变成负数了,有点危险
那个直接调整上年的报表,更正申报,因为虚增的成本
哦哦,老师,你说如果我今年直接做:借其他应付款,贷利润分配-未分配利润呢,这样表也不用调了,可以吗
今年那样做账,还得更正上年的报表,重新汇算,因为那个虚增的成本
总之就得还报表,去电子税务局就能改是不老师
改利润表,资产负债表,企业所得税表
那我改了去年的,今年的前三个季度还要改吗
改上年的利润表,资产负债表,企业汇算所得税表,今年的改年报就行了
好的明白了,谢谢老师,老师讲的真好
不客气,周末愉快!如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。