齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:库存商品 贷:应付账款-暂估后期取票,先冲销原分录,再做有票的分录
公司收到购入商品,款未付,也未收到发票,如何记账?
请问购买商品,前期付的订金,后期收到对方的发票及商品,付尾款的时候应该如何写分录?
老师,购买商品先付款后收到发票怎么做会计分录
我公司月末未收到采购商品的发票,如果暂估商品入账,如何进行会计账务处理?
你好,采购库存商品,先付款但没收到发票。付款时如何做分录。收到发票时如何做分录?
去银行对账带什么章
公司每月开票限额是多少
小规模纳税人的税率是多少
会计证哪里查询
资产减值损失在哪里填
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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