你好,这个肯定是不能随便改的,你得按照你利润表的真实情况申报
10月季度申报利润表就填9月形成的利润表本期金额填申报表的本期金额,本年累计填申报表本期金额就可以了吗
申报第四季度财务报表利润表时本期金额填本年累计金额还是填10—12月的金额?上期金额填啥数据
老师,22年第四季度成立公司,本次申报四季度利润表,上期金额没有就填0吗?
老师,我是一般会计准则,利润表上是本期金额跟上期金额,那请问第四季度利润表跟年报的利润表是一样的吗,是不是都是1-12月的合计数
老师,我们是一般会计准则今天报第四季度季报,填本期利润表的时候发现上期金额填错了,现在天本期金额的时候可以把上期金额改过来吗?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
十月份已经填错了,怎么办
填错也没有问题,你只要12月份是按照正确的申报就行
12月份正常申报,导致本年数不一样,然后总利润也不一样了
你看这个数字你可以修改给你报表已修改成一样的
我就是修改了第四季度利润表的期初
那没问题,你可以修改的
本期发生那我填的是正确的,本年累计那不对的,我给改成跟账上一样,这样可以是吧
没问题,这么操作是可以的
好的,谢谢
不客气。帮忙给个五星好评,多谢,多谢