咨询
Q

老师,请问暂估在汇算清缴前没来票,汇算时成本调减账不调,后面再来发票怎么处理?

2025-01-07 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 14:02

你好,你如果是这样操作的话,你后面拿到发票的直接贴进去,然后去更正汇算清缴。

头像
快账用户9195 追问 2025-01-07 14:09

如果汇算没拿到票,正确的操作是什么?

头像
齐红老师 解答 2025-01-07 14:11

你好,你如果实际有发生这个业务,只是没有发票,就在汇算清缴的时候调整就好了。

头像
快账用户9195 追问 2025-01-07 14:11

账不用调是吧

头像
齐红老师 解答 2025-01-07 14:12

你好,是的,就是这样子理解。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你如果是这样操作的话,你后面拿到发票的直接贴进去,然后去更正汇算清缴。
2025-01-07
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2024-06-17
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-09-04
你好 你这个是暂估的,那么汇算清缴的时候要调减的,在A105000表成本的其他那边的
2023-05-31
你好,汇算清缴时调增,账面不做分录。
2023-01-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×